你好,是的呢,是的呢,是這樣算的
老師,我測算一個項目的稅負率,同樣的材料和人工進項比例,增值稅稅負率是統(tǒng)一的,所得稅卻不一樣呢?假設(shè)利潤率都是4.8%,100萬的工程,第一種、開票金額*4.8-應(yīng)交增值稅-附加稅-印花稅;第二種:不含稅收入-不含稅成本(有進項可抵扣部分)-普票成本-應(yīng)交增值稅-附加稅-印花稅。這兩種算法哪種正確呢還是都不正確?
老師,企業(yè)有掛靠別家公司做一些事物。企業(yè)所得稅稅率是按照2%,增值稅是9%,附加稅12%,水利基金0.05%,印花稅0.06%,如今收到408321的款項,她給出的所得稅:8166.42,稅費:33646.04(進項稅:4056.44)??晌宜阆聛矶愘M怎么都算不到她這個數(shù)字,求解@江老師
老師好,我想咨詢一下,我們給客戶報價含稅的話,是把所有稅點都加上算成本,比如增值稅13%附加稅12%水利印花企業(yè)所得稅都算上,才會不賠是不,是這樣算的嗎?
老師你好,我想問一下增值稅13%加附加稅12%加印花稅萬分之三再加5%的企業(yè)所得稅總共稅點是多少,不會算,麻煩老師幫算一下
老師,我有個問題,想確認一下,如果幫客戶開票走賬,打比方開含稅13%共8萬,折不含稅70796.46,我們抵了9%稅點之后余額(80000/1.09=73394.50)以私賬退回客戶,我們繳增值稅的稅負是0.013,那算這個代開票的成本是:增值稅920.35+附加稅55.22+印花稅10.62+暫估所得稅1060+應(yīng)抵扣進項8283.19=10329.26嗎? 如果在沒有進項票的情況下,是不是虧了呢?
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
我們老板給人報價只報增值稅的,我們成本都13%呢,他給客戶只報10%,還不算其他稅種,我們就賠了是吧
是的,那是的呢,附加稅啥的都得加上
能麻煩一下老師舉個例子,給我們算下開10萬的發(fā)票我們的成本是多少不?
你們開具這個發(fā)票本身可以取得進項發(fā)票嗎,如果可以取得可以減去這個成本來算
沒有進項,我們這個行業(yè)比較缺進項
哦哦,那就是全部是收入了那高,直接百分之13,加上百分之13*0.12的誰,加上所得稅百分之2.5
那綜合成本就是百分之17了,我算的對不
嗯嗯, 是的,如果沒有任何的成本的話就是了