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老師,我有個(gè)問題,想確認(rèn)一下,如果幫客戶開票走賬,打比方開含稅13%共8萬,折不含稅70796.46,我們抵了9%稅點(diǎn)之后余額(80000/1.09=73394.50)以私賬退回客戶,我們繳增值稅的稅負(fù)是0.013,那算這個(gè)代開票的成本是:增值稅920.35+附加稅55.22+印花稅10.62+暫估所得稅1060+應(yīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)8283.19=10329.26嗎? 如果在沒有進(jìn)項(xiàng)票的情況下,是不是虧了呢?

2022-09-25 19:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-25 20:36

你好,你的計(jì)算是正確的,無進(jìn)項(xiàng)是虧

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你好,是的,你以上理解是正確的,無對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)票的話是虧了
2022-09-25
你好,你的計(jì)算是正確的,無進(jìn)項(xiàng)是虧
2022-09-25
嗯,這樣做就可以的哦
2020-08-01
您好,可以,12我們暫估,2月來發(fā)票了,這是匯繳前取得發(fā)票,可以稅前扣除原12月的暫估,我們了不用調(diào)增,就是原來的會(huì)計(jì)利潤(rùn),相當(dāng)于12月是無票費(fèi)用。在2月(匯繳前)來發(fā)票了,可以稅前扣除的
2025-02-20
10月份直接留抵做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2021-09-22
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