你這個(gè)不考慮進(jìn)項(xiàng)么 一分錢成本都沒(méi)有么?你這樣算出的數(shù)據(jù)沒(méi)有意義的,先算吧,拿1萬(wàn)元,不考慮進(jìn)項(xiàng)成本 1萬(wàn)增值稅13% 1150.44 附加稅1.56% 138.05 印花稅 3元 所得稅5% 500合計(jì)1791.49 不含稅綜合稅率20.24%
老師好,我想咨詢一下,我們給客戶報(bào)價(jià)含稅的話,是把所有稅點(diǎn)都加上算成本,比如增值稅13%附加稅12%水利印花企業(yè)所得稅都算上,才會(huì)不賠是不,是這樣算的嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下增值稅13%加附加稅12%加印花稅萬(wàn)分之三再加5%的企業(yè)所得稅總共稅點(diǎn)是多少,不會(huì)算,麻煩老師幫算一下
老師,我公司有增值稅9%,附加稅,印花稅收入的萬(wàn)分之三,工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入的萬(wàn)分之12,環(huán)保稅萬(wàn)分之五左右, 還有企業(yè)所得稅5% ,老板要綜合稅率多少個(gè)點(diǎn)? 我要怎么算?請(qǐng)教下我嗎? 謝謝老師
老師,開票加稅點(diǎn)如何計(jì)算?例如:公司增值稅稅率13%,附加稅12%,企業(yè)所得稅5%,毛利率30%。要加多少的稅點(diǎn)才不會(huì)虧本?
老師幫我算一下差額,10萬(wàn)元的9個(gè)點(diǎn)發(fā)票和10萬(wàn)元13個(gè)點(diǎn)發(fā)票,差多少增值稅和附加稅,附加稅享受減半,10萬(wàn)元是價(jià)稅合計(jì)金額,附加稅是12%
進(jìn)項(xiàng)類發(fā)票抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在進(jìn)行抵扣類勾選,動(dòng)車票咱們的表算出來(lái)是75.9,做賬也是75.9,現(xiàn)在電子稅務(wù)局是75.92,差0.02,電子稅務(wù)局的這個(gè)75.92可以勾選嗎?二是,如果可以勾選,和稅務(wù)局相比,做賬少了0.02,要調(diào)賬嗎,咋調(diào),會(huì)計(jì)分錄是啥,跨年的賬(2024年)
老師請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)中養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)一下3月發(fā)放工資4月申報(bào)。我3月申報(bào)了。2月也申報(bào)了,多申報(bào)了能不能修改成0申報(bào)工資啊,還是必須大廳刪除啊。
哪些部門的費(fèi)用應(yīng)該歸入制造費(fèi)用,工程部的社保是計(jì)入制造費(fèi)用嗎
老師,對(duì)方打款多打了,我們給他退回去多打的部分,然后按照原來(lái)打的錢-退回的錢這樣開票,是可以的哈。
農(nóng)副產(chǎn)品銷售;新鮮蔬菜零售;新鮮水果零售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;水產(chǎn)品零售;鮮肉零售;鮮蛋零售;服裝服飾零售;鞋帽零售;箱包銷售;辦公用品銷售;日用百貨銷售;日用品銷售;玩具銷售;化妝品零售;五金產(chǎn)品零售;針紡織品銷售;母嬰用品銷售;衛(wèi)生潔具銷售;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其制品除外);商業(yè)綜合體管理服務(wù);停車場(chǎng)服務(wù);家政服務(wù);辦公設(shè)備租賃服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);集貿(mào)市場(chǎng)管理服務(wù);餐飲管理;酒店管理;物業(yè)管理;企業(yè)管理;企業(yè)形象策劃;企業(yè)管理咨詢;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);柜臺(tái)、攤位出租;住房租賃 我想問(wèn)商業(yè)管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照更改成以上內(nèi)容總卡在這一步是哪些內(nèi)容不能寫
老師好,這個(gè)賬務(wù)怎么處理,去年采購(gòu)商品80盒,實(shí)際用現(xiàn)金支付貨款74盒,之前會(huì)計(jì)做賬直接按80盒入庫(kù)了,今天公司又讓我支付還未付款的6盒用公戶賬支付的?
老師,為什么別人賣了設(shè)備,賬上原值和報(bào)表不一致,我的就是一致的,是不是我做錯(cuò)了,還有匯算清繳是按照固定資產(chǎn)折舊表來(lái)填的吧
公司購(gòu)買產(chǎn)品用來(lái)研究,金額不大,計(jì)入什么科目
21%=Rf+1.6*(Rm-Rf)①30%=Rf+2.5*(Rm-Rf)②求Rf,Rm?
是一般納稅人,可以把增值稅和附加稅扣除掉對(duì)吧
老師如果這兩項(xiàng)不需要交,稅點(diǎn)是多少
如果你銷售13? 進(jìn)項(xiàng)13 就不存增值稅和附加稅?
老師印花稅稅點(diǎn)多少就按萬(wàn)分之三加就行是嗎
我是按照購(gòu)銷合同是萬(wàn)分之3? 如果你是其他合同 肯定就不是??