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貸方銀行存款不就是實(shí)發(fā)數(shù)嗎 扣除了代繳個(gè)人大部分 為啥會出現(xiàn)兩個(gè)貸:銀行存款呢 單看每一個(gè)都明白 但混在一起發(fā)現(xiàn)銀黃存款這塊有點(diǎn)蒙圈

貸方銀行存款不就是實(shí)發(fā)數(shù)嗎 扣除了代繳個(gè)人大部分  為啥會出現(xiàn)兩個(gè)貸:銀行存款呢
單看每一個(gè)都明白 但混在一起發(fā)現(xiàn)銀黃存款這塊有點(diǎn)蒙圈
2021-11-19 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-19 10:25

2筆業(yè)務(wù)的性質(zhì)不一樣,1個(gè)是支付社保,公積金、個(gè)稅,2個(gè)是發(fā)工資的時(shí)候扣繳社保和公積金、個(gè)稅

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快賬用戶6121 追問 2021-11-19 10:51

我看著銀行存款是多減少了一個(gè)單位負(fù)擔(dān)的社保和公積金,第三筆 是用銀行存款繳納社保和公積金 第四筆 是發(fā)工資時(shí)扣除了個(gè)人應(yīng)交的部分,剩余發(fā)給員工了 是這樣理解吧 ?

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齊紅老師 解答 2021-11-19 10:53

你知道怎么處理業(yè)務(wù)就行了哈,至于是否重復(fù),沒必要糾結(jié)哈

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快賬用戶6121 追問 2021-11-19 10:59

可是重復(fù)就等于多發(fā)了啊

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齊紅老師 解答 2021-11-19 11:03

哈哈,他錯(cuò)了是他的事啊,難道你能打他一頓不成?

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快賬用戶6121 追問 2021-11-19 11:08

那您說應(yīng)該怎么做啊,正確的呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-19 11:12

如果多做了,少做一筆就是了啊

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快賬用戶6121 追問 2021-11-19 12:02

老師 有時(shí)間做下正確的嗎 我不知道該怎么做

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齊紅老師 解答 2021-11-19 13:18

3筆業(yè)務(wù)的性質(zhì)不一樣, 業(yè)務(wù)2是支付社保,公積金、個(gè)稅, 業(yè)務(wù)3是發(fā)工資的時(shí)候扣繳社保和公積金、個(gè)稅 業(yè)4是繳社保和公積金、個(gè)稅

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2筆業(yè)務(wù)的性質(zhì)不一樣,1個(gè)是支付社保,公積金、個(gè)稅,2個(gè)是發(fā)工資的時(shí)候扣繳社保和公積金、個(gè)稅
2021-11-19
你好最后余額對 但是差每筆的時(shí)候有可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)是這個(gè)意思嗎
2024-12-28
先是計(jì)提,應(yīng)付賬款沒有支付 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 這樣進(jìn)入費(fèi)用,同時(shí)應(yīng)付賬款掛帳 然后支付掉 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這樣應(yīng)付賬款就平掉了
2022-01-01
1.核對8001資金結(jié)存的明細(xì):仔細(xì)核對您記錄的所有涉及8001資金結(jié)存的交易,確保沒有遺漏或錯(cuò)誤地記錄借貸方。特別是那些與“基本工資”相關(guān)的記錄,要特別注意是否每筆交易的借方和貸方都正確配對了。 2.與財(cái)政部門溝通:由于“基本工資”的指標(biāo)和財(cái)政相關(guān),與財(cái)政部門溝通,了解關(guān)于“基本工資”指標(biāo)的具體規(guī)定和撥款情況,確保所有的指標(biāo)都已經(jīng)正確地入賬。 3.審查銀行對賬單和銀行存款科目:重新核對每個(gè)月的銀行對賬單和銀行存款科目的明細(xì),確保每筆交易都已正確記錄和匹配。特別注意那些與“基本工資”相關(guān)的交易,看看是否都已正確歸類和記賬。 4.查看相關(guān)的原始憑證和單據(jù):有時(shí)候,紙質(zhì)或電子的原始憑證或單據(jù)能幫助您找到一些賬目不匹配的原因。例如,查看工資單、銀行回單等,確保所有的交易都有完整的記錄和憑證。
2023-12-28
借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:銀行存款 5000 這個(gè)分錄是錯(cuò)誤的,因?yàn)樗硎緩你y行存款中取出5000元放入庫存現(xiàn)金,但實(shí)際上并沒有發(fā)生這樣的資金流動(dòng)。 正確的做法是,首先沖銷之前錯(cuò)誤的庫存現(xiàn)金分錄(假設(shè)那筆錢最初是從客戶那里收到的現(xiàn)金,而不是從銀行取出): 借:庫存現(xiàn)金 5000(紅字或負(fù)數(shù)) 貸:預(yù)收賬款 5000(紅字或負(fù)數(shù)) 由于您實(shí)際上是將這5000元現(xiàn)金收入記錄為了預(yù)收賬款,現(xiàn)在需要將其重新分類到預(yù)收賬款科目下: 借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:預(yù)收賬款 5000 因此,完整的更正分錄應(yīng)該是: 1. 沖銷錯(cuò)誤的庫存現(xiàn)金分錄(使用紅字或負(fù)數(shù)) 借:庫存現(xiàn)金 5000(紅字或負(fù)數(shù)) 貸:預(yù)收賬款 5000(紅字或負(fù)數(shù)) 2. 將庫存現(xiàn)金中的5000元正確分類到預(yù)收賬款 借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:預(yù)收賬款 5000
2024-05-06
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