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老師,請問每月員工報銷福利費和交通費的金額,有標準嗎?不能超過員工工資的多少

2021-11-18 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-18 17:40

你好 報銷是實報實銷 按單位規(guī)定就可以?

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你好 報銷是實報實銷 按單位規(guī)定就可以?
2021-11-18
學(xué)號你好,職工薪酬不能超過職工薪酬總額的14%
2021-11-09
對于員工取得的超過公司標準的差旅費發(fā)票,實報金額和票面金額的差額部分不能進行進項稅抵扣,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。 在賬務(wù)處理上,按照實際報銷的金額入賬。假設(shè)住宿費票面金額為1000元,公司規(guī)定的標準為800元,員工填寫的實報金額為800元,且該發(fā)票為增值稅專用發(fā)票,稅率為6%,則賬務(wù)處理如下: 借:管理費用——差旅費 754.72(800÷1.06) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 45.28(800÷1.06×6%) 貸:銀行存款等 800
2024-07-22
包含,這個福利費,不超過工資薪金支出14%,包含這個福利費
2025-03-25
你好,有發(fā)票,這種情況我們是按照不超過工資薪金14%的部分扣除。匯算清繳處理,
2023-07-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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