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請(qǐng)問(wèn)收到差額征稅的發(fā)票怎么入賬,備注欄的差額征稅計(jì)入哪里?

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2021-11-18 16:54
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-18 16:54

不用做 你根據(jù)發(fā)票做就可以 備注的這個(gè)和你們沒(méi)關(guān)系

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快賬用戶5449 追問(wèn) 2021-11-18 16:56

那可以抵扣嗎?就正常專票做嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-18 17:03

好上面給你開(kāi)的是專票的話。可以抵扣的。

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不用做 你根據(jù)發(fā)票做就可以 備注的這個(gè)和你們沒(méi)關(guān)系
2021-11-18
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是管理費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款。
2021-12-07
同學(xué)你好 這個(gè)是按四千八入賬 結(jié)轉(zhuǎn)成本是4420 差額納稅 稅額是4800-4420然后再除以(1%2B5%)*5% 這樣算差額的增值稅
2024-03-29
你好,你按照發(fā)票的金額、稅額來(lái)做賬務(wù)處理就可以了。
2022-09-26
按扣除稅金后的金額計(jì)入成本
2023-03-06
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