借主營業(yè)務(wù)成本或者是管理費用, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款。
請問收到差額征稅的發(fā)票怎么入賬,備注欄的差額征稅計入哪里?
收到的進(jìn)項發(fā)票備注有差額征稅,請問怎么入賬
企業(yè)收到了備注欄有差額征稅的專用發(fā)票,那豈不是會少很多進(jìn)項稅額?
老師:請問:勞務(wù)派遣公司開差額征收的發(fā)票,錄入含稅銷售額和扣除額,備注欄注明差額征稅,我想問扣除額是工資和社保的和嗎?
收到一張普票 備注有差額征稅 金額 怎么入賬呢 這個備注欄顯示的差額征稅金額要在 科目分錄顯示出來嗎 怎么掛賬
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費福利費通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財務(wù)簽字嗎?
老師,財務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統(tǒng)當(dāng)時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時間截止啊
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直接以差額后的金額嗎?
不是的 填寫發(fā)生額 應(yīng)交稅費 等于貸方減去借方的余額繳納
發(fā)票上增值稅進(jìn)項是含稅價減去差額含稅價后的差額除以1.06乘以0.06
按這個算法就可以的
問題是記賬分錄成本金額填總額呢還是差額,對應(yīng)著進(jìn)項錄入嗎
差額 你抵扣了增值稅的這部分所得稅就抵扣不了