你好,先做預(yù)收處理,在分月確認(rèn)收入

物業(yè)管理公司的預(yù)收賬款科目如何做分錄?是借銀行存款,貸預(yù)收賬款,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入嗎?還有收款未開票,開票未收款,都如何做分錄?
老師好!小規(guī)模物業(yè)公司,預(yù)收客戶半年度物業(yè)費(fèi),預(yù)收了6萬,已經(jīng)開票收款,稅率按照現(xiàn)在1%,實(shí)際當(dāng)月發(fā)生物業(yè)費(fèi)1萬,分錄借:銀行存款6萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入9405.94 貸:應(yīng)交增值稅594.06 貸:預(yù)收賬款5萬,分錄這樣做對嗎?
物業(yè)公司,做 6 月賬時,預(yù)收了第三季度 7—9 月的物業(yè)管理費(fèi),已開票,此時是入主營業(yè)務(wù)收入還是入 6 月的預(yù)收賬款?另外,開票的這部分銷項(xiàng)稅是計(jì)稅在 6 月交稅,還是在 7-9 月,因?yàn)橐言?6 月開票,會計(jì)分錄
物業(yè)公司,做 6 月賬時,預(yù)收了第三季度 7—9 月的物業(yè)管理費(fèi),已開票,此時是入主營業(yè)務(wù)收入還是入 6 月的預(yù)收賬款?會計(jì)分錄
老師,我公司是物業(yè)管理公司,7月份收到客戶支付的第三季度物業(yè)費(fèi),我方也開了這部分收入的發(fā)票,那我公司怎么做賬做分錄。要一個月一個月的確認(rèn)收入嗎?
老師,請問不動產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)怎么做賬呢?
所得稅工資薪金,是對工資薪金借方金額還是貸方金額
老師,如果客戶要拉社保明細(xì),前提是代賬,說最好明天拉,我說明天有事,后天拉可以的吧?
老師。請問報表上面的應(yīng)交稅費(fèi)是正數(shù)。是下月要交的費(fèi)用嗎
老師,24.4季度到賬未開票做的預(yù)收賬款,25.3季度開票沖預(yù)收做主營業(yè)務(wù)收入,這樣處理對嗎?是不是收入就算在25年了
如何判斷返利是否算收入還是算成本?比如廠里給的返利只能用于沖減成本
社保是勞務(wù)公司交的,我們只收到勞務(wù)公司的全額含社保工資開支的發(fā)票,不需要做這個社保成本吧
老師,請問,帶貨傭金需要繳納印花稅嗎?
老師,您好,請問為什么抖音上的涉稅報送資料中的,支付平臺服務(wù)費(fèi)說和結(jié)算賬單的平臺服務(wù)是對不上的,其他數(shù)據(jù)都是一樣的
老師您好,這種什么情況,這兩天都是申報不了,其他都可以,就是所得稅報不了,還有最后一天著急,謝謝


6月開了票,只有確認(rèn)收入的時候才要申報增值稅嗎
不是,你開票了就要確認(rèn)收入的