你好,這個(gè)從應(yīng)交稅費(fèi)從借方轉(zhuǎn)出去,貸方填寫管理費(fèi)用
老師好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,公司購(gòu)買了一塊金稅盤的分盤,收到對(duì)方在同一張發(fā)票開具技術(shù)維護(hù)費(fèi)和金稅盤費(fèi)用兩項(xiàng)的專票,1、請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?2、技術(shù)維護(hù)費(fèi)抵稅額還是能全額抵稅?3、金稅盤費(fèi)用是不是只能抵稅額?
老師,買稅控盤490元,稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)330元,怎么做賬,這個(gè)全額抵扣,我最后的應(yīng)交稅費(fèi)余額在貸方820元,怎么調(diào)一下???
老師 稅控盤280元維護(hù)費(fèi)抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸管理費(fèi)用280 最后應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 這個(gè)科目貸方有余額280元 怎么處理呢
老師,稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)全額抵減的分錄做完,應(yīng)交稅費(fèi)的減免稅款借方有余額,這個(gè)月末交稅的時(shí)候這筆分錄怎么做平呢,摘要應(yīng)該怎么寫合適
#提問(wèn)#老師好,稅控盤的技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,實(shí)際支付時(shí)怎么入賬,然后全額抵扣增值稅時(shí)又怎么入賬,小規(guī)模納稅人企業(yè)
老師,員工去工廠驗(yàn)貨,報(bào)銷的住宿費(fèi)跟交通費(fèi),記入什么科目?
老師,我想問(wèn)一下,驗(yàn)資報(bào)告是由誰(shuí)出的?我注冊(cè)資金轉(zhuǎn)進(jìn)去了,多久款可以轉(zhuǎn)出來(lái)使用?
個(gè)稅扣繳端人員報(bào)送成功了為什么系統(tǒng)還顯示有代報(bào)送人員需要提交呢
收到穩(wěn)崗返還的錢怎么做賬
怎樣調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債率?
老師您好,以前代帳做的帳,進(jìn)項(xiàng)稅走到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,但是認(rèn)證了以后卻沒(méi)有轉(zhuǎn)出來(lái),我核對(duì)了了一下實(shí)際的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是100083.78. 請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)分錄我這樣做對(duì)嗎
出售了一臺(tái)車,收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,是否需要增值稅報(bào)稅:按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額。
停薪留職的人,公司還要買社保嗎?
老師您好,我想給公司管理群發(fā)一條信息,。就是我們是一般納稅人,想要對(duì)方公司給我們開具專票,這個(gè)通知該怎么規(guī)范發(fā)布呢?因?yàn)楹枚鄦T工報(bào)銷的,采購(gòu)的都是開具13稅率的普票
老師,有兩員工發(fā)現(xiàn)金,法人墊付,請(qǐng)問(wèn)法人來(lái)報(bào)銷,轉(zhuǎn)賬時(shí)銀行上怎么備注
怎么做分錄?二級(jí)科目怎么寫
借 :應(yīng)交稅費(fèi)——你之前的二級(jí)科目 貸 管理費(fèi)用——技術(shù)服務(wù)費(fèi)
我之前是這樣做的分錄,對(duì)不對(duì)呀?這樣就是減免稅科目有余額
管理費(fèi)用二級(jí)明細(xì)怎么是辦公費(fèi)呢?
當(dāng)時(shí)不會(huì),別人教的,但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額了,就發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題
應(yīng)交稅費(fèi)——減免稅款沒(méi)什么毛病,主要是辦公費(fèi)你可以改改。
那最后應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額怎么處理呢?不用管嗎?
你相當(dāng)于多過(guò)一遍,從借方買的時(shí)候的應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到減免稅款,再?gòu)臏p免稅款轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用。
我在做個(gè)分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸減免稅就可以了,對(duì)不?
對(duì)的,這樣就平了吧
嗯嗯,好的,謝謝老師
不客氣呢,開心每一天喲。