你好,可以全額抵減增值稅, 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款等? 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借管理費(fèi)用(紅字
#提問#老師好,稅控盤的技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,實(shí)際支付時怎么入賬,然后全額抵扣增值稅時又怎么入賬,小規(guī)模納稅人企業(yè)
老師,請問,企業(yè)第一次購買稅控盤,第一年,除了要支付稅控盤的費(fèi)用,軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元,在第一年也要一起支付嗎?以后每年都要支付280元?那個稅額全額減免抵扣的,小規(guī)模納稅人也可以抵扣嗎?
老師,您好!我們是小規(guī)模企業(yè),2018年的稅控技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)280,當(dāng)時直接做會計分錄:借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,沒有進(jìn)管理費(fèi)用,也沒有抵減增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時這樣做是錯誤的,今年需要怎么改正回來
老師,節(jié)日好!我收到稅控盤維護(hù)費(fèi)退費(fèi)280元,怎么做賬?開始是收到稅控盤發(fā)票,做憑證借管理費(fèi)用280貸現(xiàn)金280。然后又做了一筆抵扣分錄借應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅貸管理費(fèi)用,不過因?yàn)槭切∫?guī)模始終未抵扣,應(yīng)交稅費(fèi)一280,現(xiàn)在退回怎么做分錄
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細(xì)表沒有預(yù)計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
老師,比如7月份支付的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸銀行存款。是小規(guī)模,要到10月份才開始申報7-9月的增值稅,那么借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借管理費(fèi)用(紅字)這筆分錄做哪幾月份?
這筆分錄做哪9月份就可以了
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)