你好,匯算清繳之前發(fā)票到了就可以,如果沒有發(fā)票的話,你就得吊燈。

銷售了產(chǎn)品出去也暫估了商品的入庫,但一直沒有進(jìn)貨發(fā)票回來,這情況下該怎樣處理?是不是要在匯算清繳時調(diào)增利潤?
老師我們公司2022年匯算清繳時暫估沒有來的商品發(fā)票,然后做了納稅調(diào)增,這種情況下跟賬上未分配利潤就不一樣了,還用調(diào)整賬吧,那個暫估商品當(dāng)初是借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估款
老師,我們是商業(yè)企業(yè),商品入庫票未到且已經(jīng)做了銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,當(dāng)時有做暫估入庫,借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商?,F(xiàn)在要做匯算清繳,確認(rèn)有好幾個庫存商品是沒有票回來沖暫估的,首先賬面要如何做會計(jì)處理(如果只需要匯算清繳調(diào)增繳稅,賬面跨年不做處理,那掛的應(yīng)付賬款-應(yīng)付供應(yīng)商這個余額要怎么做處理,其次,匯算清繳直接調(diào)增該筆金額增加利潤補(bǔ)繳企業(yè)所得稅對吧。
老師,請問一下,我公司去年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一直沒收回來,預(yù)計(jì)以后也不會收回來,匯算清繳時已經(jīng)有納稅調(diào)增了,但我暫估時做的 借 :庫存商品 貸:應(yīng)付-暫估 一直還留在賬面上,我要怎么才能清理掉這個應(yīng)付-暫估呢
請問老師,去年暫估的商品,匯算清繳之前開進(jìn)發(fā)票了,但是金額有差異,導(dǎo)致去年成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,但是數(shù)額不大,匯算時也沒注意,這張發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,匯算也沒調(diào)增,現(xiàn)在怎么處理呢
超過三十人人,招幾個殘疾人是怎么計(jì)算的?招幾個殘疾人可以免交殘保金?殘疾人入職年限,入職時間有要求嗎,只有一個月入職過可以免殘保金嗎
你好老師請問往來負(fù)數(shù),是需要重分類,調(diào)表不調(diào)賬是嗎?是指給稅務(wù)申報(bào)的報(bào)表做調(diào)整嗎?賬上不做任何改變?
超過三十人,找招多少殘疾人,可以不交殘保金?招的殘疾人有什么標(biāo)準(zhǔn)嗎
超過三十人,找招多少殘疾人,可以不交殘保金?招的殘疾人有什么標(biāo)準(zhǔn)嗎
3年前采購沒有收到發(fā)票,做的暫估入戶,會計(jì)在所得稅匯算的時候也沒有處理,在明年所得稅匯算的時候可以處理嗎
老師社保是這個月是25好還是27
老師,我們支付了一年的租金,沒有收到發(fā)票 支付租金時: 借:預(yù)付賬款-房租 貸:銀行存款 攤銷時: 借:管理費(fèi)用-房租 貸:長期待攤費(fèi)用-房租 收到發(fā)票時: 借:長期待攤費(fèi)用-房租 貸:預(yù)付賬款-房租 這里處理可以嗎
老師問下,計(jì)提醫(yī)社保和發(fā)放工資的會計(jì)分錄。有代扣基本養(yǎng)老保險,失業(yè),工傷和生育險,醫(yī)保這塊的分錄要怎么做
老師會計(jì)公司把帳給我們了,按什么錄入軟件系統(tǒng)啊
應(yīng)付職工薪資是計(jì)入實(shí)發(fā)的工資,還是計(jì)提的工資


沒有發(fā)票的話,你就得調(diào)增。