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老師我們公司2022年匯算清繳時(shí)暫估沒有來的商品發(fā)票,然后做了納稅調(diào)增,這種情況下跟賬上未分配利潤就不一樣了,還用調(diào)整賬吧,那個(gè)暫估商品當(dāng)初是借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估款

2023-05-07 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-07 10:34

你好,對暫估做的應(yīng)納稅所得額調(diào)增,會(huì)計(jì)上的利潤與稅法的應(yīng)納稅所得額,本來就有差異的

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快賬用戶9209 追問 2023-05-07 10:35

老師那我那個(gè)應(yīng)付賬款-暫估貸方還一直掛著呢怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-05-07 10:36

你好,今后會(huì)取得發(fā)票入賬嗎??

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快賬用戶9209 追問 2023-05-07 10:38

應(yīng)該不會(huì)了

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齊紅老師 解答 2023-05-07 10:39

你好,那就需要把暫估的分錄紅沖,然后做無票購進(jìn)處理?

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快賬用戶9209 追問 2023-05-07 13:10

沖紅后怎么個(gè)無票購進(jìn)處理,分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2023-05-07 14:33

你好 紅沖暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 無票購進(jìn),借:庫存商品,??貸:應(yīng)付賬款等科目

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你好,對暫估做的應(yīng)納稅所得額調(diào)增,會(huì)計(jì)上的利潤與稅法的應(yīng)納稅所得額,本來就有差異的
2023-05-07
你好,這個(gè)實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎?還是虛增的?
2023-05-08
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢 現(xiàn)在收到發(fā)票了嗎
2023-05-29
你好,當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
2024-04-12
賬面不需要處理,只是匯算清繳調(diào)增
2024-04-17
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