你好,扣除的是當(dāng)月交納的社保,就是11月的社保
#提問#老師你好,請(qǐng)問10月的社保個(gè)人部份,能在10月份發(fā)工資時(shí)在員工工資處扣出來嗎?10月份是發(fā)9月的資。還是10月的社保,應(yīng)該在發(fā)10月份的工資時(shí)扣出來?
#提問#老師,我們11月份發(fā)放10月份的工資,但是11月份會(huì)繳納社保,11月份繳納的是11月份的社保,那我們工資表中扣除的是當(dāng)月繳納的11月份社保,還是上個(gè)月10月份社保呀
你好,單位繳納社保費(fèi)用,需要計(jì)提嗎?比如,10月份繳納了10月的社保,10月份計(jì)提社保費(fèi)用?11月中旬發(fā)放10月份工資
你好,我現(xiàn)在計(jì)算10月份工資,應(yīng)扣工資的社保費(fèi)是指10月份社保,還是11月份的
老師,我想問一下。比如:現(xiàn)在是12月份,那我做的是11月份的帳,計(jì)提工資是不是要在10月30號(hào)計(jì)提,10月份當(dāng)月的工資和社保。會(huì)計(jì)分錄要怎么做。然后11月份發(fā)放工資,11月份月頭繳納社保費(fèi)用。會(huì)計(jì)分錄要怎么做
老師,我想接一個(gè)建筑安裝公司的賬目,交接的時(shí)候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財(cái)稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費(fèi) 還入庫存呢,而且說,2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒有,老板還讓查查,看他這些年,錯(cuò)在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個(gè)賬套,好像還怕365財(cái)稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
就是我收到客戶的貨款 一共含稅金額47673,銷售面料的我們是一般納稅人稅率是13%,里面已經(jīng)含了我開給客戶多加的的8個(gè)點(diǎn),進(jìn)來的票廠家收我6個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在應(yīng)該進(jìn)來多少的票的金額才能抵扣
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
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