你好;? ? ?5月 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 10月收到 :借固定資產(chǎn) ; 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款? ? ? ? ? ? ?11月 借 銀行存款貸遞延收益 ;? ? ?借管理費(fèi)用折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊 ;? ? ?結(jié)轉(zhuǎn) :借遞延收益貸? ? 營(yíng)業(yè)外收入? ?
老師好,請(qǐng)問5月預(yù)付一部分,10月購(gòu)買的固定資產(chǎn),11月收到國(guó)家專項(xiàng)補(bǔ)貼,先購(gòu)買,后收到專項(xiàng)補(bǔ)貼怎么做賬?
3.3月8日,收到B公司3月2日所購(gòu)商品貨款并存入銀行。4.3月11日,A公司從甲公司購(gòu)買原材料一批,價(jià)款20000元,按合同規(guī)定先預(yù)付40%購(gòu)貨款,其余貨款驗(yàn)貨后支付。5.3月20日,因急需資金,A公司將收到的乙公司的商業(yè)承兌匯票到銀行辦理貼現(xiàn),年貼現(xiàn)率為10%。6.3月21日,收到從甲公司購(gòu)買的原材料,并驗(yàn)收入庫(kù),余款以銀行存款支付。增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20000元,增值稅2600元。做會(huì)計(jì)分錄
老師您好,請(qǐng)問公司購(gòu)買了一輛車,公司之前沒有固定資產(chǎn),但是收到一筆汽車銷售有限公司的退置換補(bǔ)貼款,這筆補(bǔ)貼款怎么做分錄呢
老師您好,請(qǐng)問公司購(gòu)買了一輛車,公司之前沒有固定資產(chǎn),但是收到一筆汽車銷售有限公司的退置換補(bǔ)貼款,這筆補(bǔ)貼款怎么做分錄呢
老師好,兩個(gè)問題請(qǐng)教,一是,支付購(gòu)買專利的款項(xiàng),沒收到發(fā)票分錄怎么寫?二是,一個(gè)月后收到發(fā)票了,分錄又怎么寫?謝謝老師
測(cè)量工具計(jì)入什么科目
老師你么有這個(gè)表格嗎
老師,這個(gè)題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是那樣嗎?
研發(fā)立項(xiàng)是3月份,但是實(shí)際開始是4月份,那3-4月這個(gè)期間的費(fèi)用可以做研發(fā)費(fèi)用,費(fèi)用化支出嗎
工會(huì)會(huì)計(jì)實(shí)操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個(gè)稅app匯算清繳時(shí),綜合所得還會(huì)涉及:社保、公積金,基本扣除6萬,專項(xiàng)附加扣除這幾項(xiàng)目?2、退休工資需要交個(gè)稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個(gè)時(shí)間段申報(bào)?分類所得和經(jīng)營(yíng)所得不需要處理?
老師,報(bào)表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒有折舊,單位里也沒有固定資產(chǎn)。這個(gè)該怎么處理
老師 上個(gè)月老板實(shí)收資本增加20000,這個(gè)6月是不是要交印花稅?然后在電子稅務(wù)局哪一個(gè)模塊進(jìn)去操作?是小微企業(yè) 20000元應(yīng)該交多少印花稅?還有憑證如何錄?
老師,您好,想請(qǐng)教個(gè)問題,本月開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
老師,這是合作社政府補(bǔ)貼項(xiàng)目,只有專項(xiàng)應(yīng)付款和專項(xiàng)基金科目
你好;? ?那你就寫??專項(xiàng)應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款寫到借方,我有點(diǎn)理解不了
你好; 比如。 順序你可以根據(jù)自己發(fā)生的來做賬? 自己判斷來做?? 實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí) 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目 撥款使用時(shí) 借:在建工程 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項(xiàng)目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn)?/ 無形資產(chǎn) 貸:在建工程-**項(xiàng)目 同時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目 貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用 撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目 貸:銀行存款