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一般納稅人當月還有留抵進項稅額,本期增值稅應納稅額為0,但本期發(fā)生了稅控維護費的全額抵減,已填寫表4稅額抵減,主表23欄填寫了維護費后,出現(xiàn)本期應納稅額是負數(shù),結果不能申報負數(shù)的增值稅,請問我現(xiàn)在應該怎么去申報呢?

2020-09-09 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-09 14:11

你好, 如果不抵扣稅盤的增值稅,您主表23行不用填寫,

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快賬用戶2576 追問 2020-09-09 14:11

什么意思?

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齊紅老師 解答 2020-09-09 14:13

你好, 就是您本期沒有應交的增值稅,您主表23行不用填寫,您填寫服表留底就可以了,

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齊紅老師 解答 2020-09-09 14:13

您好, 您填寫附表留底就可以,

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快賬用戶2576 追問 2020-09-09 14:23

附表四沒有留底,主表是自動生成,根據(jù)附表四自動生成了,然后就是-280

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齊紅老師 解答 2020-09-09 14:29

您好 ,您附表示填寫期初本期280抵扣為280,實際抵扣為0,余額為280,這樣就對了,主表,23行不填寫,

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快賬用戶2576 追問 2020-09-09 14:36

這280,等本期有銷售稅額和進項稅額,才填進去抵減嗎

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快賬用戶2576 追問 2020-09-09 14:37

那現(xiàn)在不抵減,280怎么做賬?如何做憑證,

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齊紅老師 解答 2020-09-09 14:40

您好, 借應交稅費應交增值稅 貸管理費用

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快賬用戶2576 追問 2020-09-09 14:41

附表只能在本期發(fā)生額填寫,期初填不了,我填了本期發(fā)生280,本期實際抵減0,期末余額280。保存之后去申報,申報不了,提示,本期應抵稅額280應等于增值稅減免申報表的本期抵減稅額0

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齊紅老師 解答 2020-09-09 14:44

您好, 附表按照我上面給你說的方法填寫數(shù)據(jù) 都給您填寫上了,您看一下 主表不填寫,

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快賬用戶2576 追問 2020-09-09 14:45

就是按照你的步驟

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齊紅老師 解答 2020-09-09 14:46

您好 我上面的步驟,期初本期和余額都給你說了,您照我那個數(shù)填寫,然后主表不填寫,還有什么問題嗎?

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相關問題討論
你好, 如果不抵扣稅盤的增值稅,您主表23行不用填寫,
2020-09-09
?你好 填報后可以以后年份抵減的。 這個沒有時間要求 留抵的進項稅沒有時間限制。? ?
2021-01-06
同學,你好,直接填在申報表四里面
2022-11-17
本期實際抵減也要填的呀
2022-09-09
您好,你們?nèi)〉玫亩惪胤召M發(fā)票可以全額抵減增值稅的
2023-08-30
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