你好,申報(bào)表收入不可以為負(fù)數(shù)的
老師您好,因?yàn)橹吧陥?bào)增值稅的時(shí)候,暫估作為未開票收入已經(jīng)申報(bào)了,累計(jì)未開票收入是340萬,但是這個(gè)月開了100萬,只暫估了80萬,如果做進(jìn)申報(bào)的話,就會(huì)變成這個(gè)月收入-20萬,這樣會(huì)不會(huì)太扎眼了,會(huì)被稅務(wù)老師說?。?/p>
老師,我們上個(gè)月申報(bào)期前納稅申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表里填了未開票收入,月底開了發(fā)票,目前申報(bào)上個(gè)月的報(bào)表時(shí),在未開票收入填負(fù)數(shù)填不了,那這個(gè)怎么填呢,因?yàn)閼?yīng)納稅款上個(gè)月已經(jīng)生成了,這個(gè)月申報(bào)時(shí)已經(jīng)抄過稅,那銷項(xiàng)稅額又自動(dòng)帶到了表一里,這樣主表又會(huì)有這個(gè)銷項(xiàng)稅了。準(zhǔn)備填好到大廳申報(bào)去
老師,這個(gè)沒有統(tǒng)計(jì),如果做了50萬的無票收入開了82.1萬超了32.1萬,才會(huì)顯示銷售額累計(jì)值是負(fù)的嗎?那這個(gè)月開票就需要申報(bào)67萬多收入0。如果是以前的年月的未開票收入(暫時(shí)回不了款),系統(tǒng)問題,我是不是得去大廳申報(bào)。之前幾個(gè)月都未顯示,就這次申報(bào)顯行未開具發(fā)票5列6列為負(fù)數(shù)
老師,我看到會(huì)計(jì)學(xué)堂發(fā)的一篇文章,說未開票收入被罰,不太明白是申報(bào)未開票收入要被處罰嗎?我們公司這個(gè)月有29萬未開票收入,因?yàn)閷?duì)方是個(gè)私人找我們裝修,我們收了錢對(duì)方不要發(fā)票,我們是小規(guī)模季報(bào),這個(gè)在1月如何申報(bào)處理呢
老師,我看到會(huì)計(jì)學(xué)堂發(fā)的一篇文章,說未開票收入被罰,不太明白是申報(bào)未開票收入要被處罰嗎?我們公司這個(gè)月有29萬未開票收入,因?yàn)閷?duì)方是個(gè)私人找我們裝修,我們收了錢對(duì)方不要發(fā)票,我們是小規(guī)模季報(bào),這個(gè)在1月如何申報(bào)處理呢
滴滴打車費(fèi),按稅額抵扣嗎?在稅務(wù)局勾選進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證里是不是沒有滴滴打車普票,怎么認(rèn)證抵扣
老師:請(qǐng)問,每年年初稅局,社保費(fèi)繳納界面都會(huì)出現(xiàn)一年繳納一次的職工大額醫(yī)療費(fèi)用,這個(gè)在給員工申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,可以計(jì)入附加扣除嗎?
老師,我銀行存款在貸方,需要調(diào)賬,對(duì)方科目做什么合適呢?借方 股東往來行不。實(shí)在不知道改怎么調(diào)賬
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經(jīng)驗(yàn),經(jīng)濟(jì)壓力很大,是找個(gè)出納工作還是給自己兩個(gè)月時(shí)間不上班學(xué)會(huì)計(jì)理論和實(shí)操,直接找會(huì)計(jì)工作?
入職一家糧油批發(fā)公司,有一部分油從老板工廠拿貨的,工廠那邊財(cái)務(wù)制訂了一份內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格表,說是期末工廠財(cái)務(wù)要做工廠和糧油公司的合并報(bào)表,每次拿貨都按內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格算,但是內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格較高,期末糧油公司算毛利發(fā)現(xiàn)負(fù)盈利,老板又認(rèn)為糧油公司的盈利是虛假的,這要怎么處理呢
請(qǐng)問老師,換電腦了。怎么把原來電腦的個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)拷貝到新電腦,有沒有詳細(xì)的操作步驟呢
j我想問下老板讓我把資料打包發(fā)給他,是不是微信那個(gè)帶聊天記錄這種多項(xiàng)轉(zhuǎn)發(fā)
老師,我們公司讓員工把我們裝原材料的包裝袋收納整理好。再讓他們以多少錢一個(gè)來賣給我們。我們現(xiàn)金支付給他。怎么計(jì)算?
空調(diào)折舊幾年呀,分錄怎么做
廠家給我們開具了紅字增值稅發(fā)票。會(huì)計(jì)如何入賬?
那這個(gè)申報(bào)規(guī)則就是有問題的呀,您看我每個(gè)月的收入假設(shè)是均勻的都是100萬,每個(gè)月做未申報(bào)收入了,但是在第五個(gè)月一下子把 1-5月的發(fā)票全部開出去了,開票收入那里申報(bào)500萬,未開票那里應(yīng)該是100-500=-400才對(duì),這樣合計(jì)起來6月開票收入和未開票收入就是100萬,這樣才合理。如果未開票收入那里不允許是負(fù)數(shù),那該咋操作呢
如果未開票收入那里,這個(gè)月你可以按0申報(bào)啊
那會(huì)存在一部分收入重復(fù)申報(bào)的情況呢,它作為未開票收入在之前月份申報(bào)了,在這個(gè)月開票的時(shí)候放在開票收入里面又申報(bào)一次
我知道你的意思,你可以下個(gè)月再減出來啊