同學你好,應該是借:應付賬款,貸:銀行存款。
老師,子公司6月的業(yè)務切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
我可以這樣做嗎?購買油卡:借:預付賬款-油卡 貸:銀行存款 抵消客戶貨款:借:應付賬款 貸:預付賬款-油卡,這樣做可以嗎
同學你好,可以這樣做的。
如果對方把我的油卡耗用完了,我才能能開專用開票回來做賬,那時候我應該怎么做比較好
因為我們公司和加油站簽了協(xié)議,耗用完的油卡,才能開專用發(fā)票
同學你好,開回專用發(fā)票以后,理論上,應該再給供應商開具發(fā)票,借;其他業(yè)務成本,應交稅費,貸:其他業(yè)務收入,應交稅費。
那如果開具發(fā)票的話,那業(yè)務不相關聯(lián)了,怎么開,我們主要是做工程類的,只有開工程類的發(fā)票。那我不太理解為什么要給供應商開發(fā)票
本身他給我們做事,他開票給我們,我們才打款給他們,但是公司考慮到各方面節(jié)稅因素,才用油卡抵消貨款給對方公司
同學你好,不相關聯(lián)了,可以臨時開具這樣的發(fā)票的,因為本來應該把油卡發(fā)票開給供應商的,結果開給了貴方,造成供應商沒有辦法沖賬,所以要把發(fā)票再開給供應商的。
我明白你的意思了,就是說那油票本來是給對方公司做賬的,結果我們公司以自己的名義開具了,所以對方公司沒有發(fā)票入賬是吧
同學你好,是的,你理解很正確。
如果沒有開具的話,對方公司也沒有要求的話,我直接入賬可不可以,有沒有什么稅務影響呢
同學你好,也可以的,只是做分錄要列入營業(yè)外收入了。
那發(fā)票回來了,我這樣做分錄可以嗎?借:主營業(yè)務成本 應交稅費 貸:營業(yè)外收入
同學你好,可以這樣做分錄的。
好的,謝謝老師耐心回答,我明白了
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。