本年累計(jì)自動(dòng)的 忽略就可以 不填寫的 增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》(以下稱“申報(bào)表主表”)第13欄“上期留抵稅額”“一般項(xiàng)目”列“本年累計(jì)”和第20欄“期末留抵稅額”“一般項(xiàng)目”列“本年累計(jì)”欄次停止使用,不再填報(bào)數(shù)據(jù)。
老師,你好,請(qǐng)問上期留抵稅額是不是只需要填寫本月數(shù),本年累計(jì)數(shù)不需要填寫呢?我看這里是0不讓填寫
老師好,申報(bào)季度所得稅時(shí)候,利潤表 本季(月)這里面是填寫當(dāng)月數(shù)據(jù) 還是季度數(shù)據(jù) 還是都可以填寫,只要本年累計(jì) 正確就行
電子稅務(wù)局上按季度進(jìn)行申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,第二季度和第三季度的現(xiàn)金流量表上本月數(shù)填寫的是空的,只填寫了本年累計(jì)數(shù)據(jù)填寫的本季度累計(jì)數(shù)據(jù)。這樣我第四季度是不是需要到稅務(wù)局更正申報(bào)啊?
你好 老師 我想問下現(xiàn)金流量表填寫申報(bào)稅務(wù)報(bào)表是填本年累計(jì)數(shù) 那本月數(shù)據(jù)也要填上去嗎
那需不需要看看上期有沒有留底稅額???如果有的話這期需要填寫一下?是不是主表會(huì)自動(dòng)生成自動(dòng)累計(jì)數(shù)?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師裝修費(fèi)按幾年攤銷,臺(tái)球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊(cè)好稅務(wù)開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因?yàn)闆]有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營業(yè)才登記營業(yè)執(zhí)照和注冊(cè)稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費(fèi)用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師,請(qǐng)問一下收購棉花的廠子是一般納稅人他的稅率是多少呀?
老師請(qǐng)問一下:收到退回的工資,之前發(fā)多了的,是不是也是:借銀行存款,貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
老師,你的意思是只需要看本月數(shù)嗎?本年累計(jì)數(shù)是0,也不要管嗎
你好 對(duì)的 這里不需要填寫的
好的,那上個(gè)月留抵稅額,這個(gè)月該怎么做分錄呢
這個(gè)月抵扣嗎 之前分錄怎么做的 那個(gè)科目體現(xiàn)的
老師,我這個(gè)月沒開票,不準(zhǔn)備抵扣,我是通過應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目
那就繼續(xù)在這個(gè)科目不需要做其他的