你好,進(jìn)入你們什么賬戶
老師,公司是電商公司,公戶流水有一個(gè)回單是這樣的。付款方和收款方都是我們公司的名字,但是賬號(hào)不同,收款方的賬號(hào)我就知道,但是付款方的開戶行是:網(wǎng)銀在線(北京)科技有限公司。這筆款的用途是:網(wǎng)銀在線(北京)科技有限公司網(wǎng)上B2B支付服務(wù)提現(xiàn)資金入賬。我要怎么做分錄
我們有在線上銷售 客戶在線上付款 付款的金額是直接線上的賬戶 這筆收入是提不出來(lái) 在這個(gè)線上賬戶里面直接跟廠家進(jìn)貨 錢就付給廠家那邊了,我做收入 這個(gè)線上的款進(jìn)賬戶是記什么科目 記銀行 它也沒(méi)有在銀行 記現(xiàn)金也沒(méi)有收到現(xiàn)金 那記什么呢?
為什么我再用銀行卡進(jìn)行存款的時(shí)候里面錢沒(méi)有直接存進(jìn)賬戶,只是出來(lái)了一個(gè)條子,上面有賬號(hào),提款機(jī)行號(hào),請(qǐng)將此單放入信封,金額,交易方式:芯片卡,應(yīng)用:借記 我不明白錢是在哪里,只是出來(lái)了一張條,而且我也不懂借記是什么
老師我們公司老板收的貨款一部分通過(guò)pos機(jī)進(jìn)入公戶了,還有一部分給的現(xiàn)金也沒(méi)去存銀行就在財(cái)務(wù)這邊放著,現(xiàn)在要去買辦公用品老板讓我們直接去拿著現(xiàn)金去買那我回來(lái)咋記賬呢,這筆現(xiàn)金也沒(méi)有存過(guò)銀行
老師,以前月份的收入記錯(cuò)了,金額多記了這個(gè)月怎么做調(diào)整。比如21.10月份,售后客戶在線上購(gòu)買的保養(yǎng)套餐原價(jià)是363,但是客戶實(shí)際付款是303,在結(jié)賬的時(shí)候大家都沒(méi)注意,就按照363結(jié)的賬,借:線上應(yīng)收363,貸:收入321.24+銷項(xiàng)稅41.76,本月線上支付款返給我們了,到賬金額是303,差額部分怎么做調(diào)整啊。是紅沖了之前的收入和稅再重新確認(rèn)收入和稅,還是差額部分直接轉(zhuǎn)費(fèi)用呢。借:線上應(yīng)收-363,貸:收入-321.24,銷稅-41.76,然后再重新確認(rèn)收入,借:線上應(yīng)收303,貸:收入268.14,銷稅34.86。還是收到303時(shí),借:銀行303,費(fèi)用60,貸:線上應(yīng)收363
老師,一般納稅人開的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過(guò)周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過(guò)渡嗎 包括行政采購(gòu)的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問(wèn)題我一直忘了問(wèn),就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬(wàn),但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬(wàn)了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料