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老師 紅沖了增值稅專票 咋做賬呀 比如說上個月紅沖了100 這個月開票金額30是不是還有70的留底稅 這個怎么做賬 是借應交稅費-未交增值稅嗎

2021-11-12 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-12 17:24

是的,就是未交增值稅的借方

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快賬用戶9713 追問 2021-11-12 17:24

完整分錄是什么樣的 老師

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快賬用戶9713 追問 2021-11-12 17:25

這樣的話還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-12 17:26

借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅?應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅?? 借:應交稅費—未交增值稅??貸:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶9713 追問 2021-11-12 17:27

老師沒有勾選進項稅 也要做上面這個分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-12 17:28

沒有進項稅就是 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅? ?負數(shù)? ?借: 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅??貸:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶9713 追問 2021-11-12 17:29

這樣的話是不是銷項稅就沒有余額 進項稅沒動的話余額還在

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齊紅老師 解答 2021-11-12 17:30

你進項稅有余額,可以一并結(jié)轉(zhuǎn)的啊

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快賬用戶9713 追問 2021-11-12 17:31

一起轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅里面嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-12 17:31

可以的,可以一并結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶9713 追問 2021-11-12 17:31

好的 謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2021-11-12 17:32

好的,客氣,幫到你就好

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是的,就是未交增值稅的借方
2021-11-12
你好,你這個分錄是正確的,不需要紅沖的,這個是結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額,不影響您劉迪。
2022-11-17
同學你好,上月留抵稅額在哪個明細科目中呢
2021-07-06
您好, 紅沖:借應交稅費-未交增值稅100 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)100 繳納:借應交稅費-未交增值稅50 貸銀行存款 50
2025-01-15
同學,你好 按正常上個月開發(fā)票的情況申報增值稅 紅沖的當月,負數(shù)金額做到當月
2023-11-09
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