是的,就是未交增值稅的借方

老師 紅沖了增值稅專票 咋做賬呀 比如說上個月紅沖了100 這個月開票金額30是不是還有70的留底稅 這個怎么做賬 是借應交稅費-未交增值稅嗎
老師我9月份做的賬轉出未交增值稅借:應交稅費–應交增值稅–銷項稅額貸:應交稅費–未交增值稅可是還有留底稅額,我10月份能紅沖嗎
老師晚上好!小規(guī)模季度超過30萬,普票和專票都做的應交稅費-應交增值稅,下個季度有紅沖的普票,但是季度不超過30萬,我做的應交稅費-應交增值稅-減免稅款,紅沖的普票這個分錄怎么做?
老師,12月紅沖11月有張發(fā)票,這個紅沖的增值稅11月已經(jīng)繳納,當時的分錄是:借-應交稅費-未繳增值稅100,貸銀行存款100,12月增值稅150,紅沖的稅款抵扣100,實際繳納50,這個分錄應該怎么做呢?
老師,我們紅沖發(fā)票了,正常的應交稅費,記 借:應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 但是我們以后這個公司不發(fā)生業(yè)了,不需要交稅費了,之前計提的稅金紅沖發(fā)票后怎么記賬沖銷
老師,外貿(mào)二手車,需要開機動車發(fā)票要怎么開的呢
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
完整分錄是什么樣的 老師
這樣的話還用結轉增值稅嗎
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅?應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅? 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅?? 借:應交稅費—未交增值稅??貸:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅
老師沒有勾選進項稅 也要做上面這個分錄嗎
沒有進項稅就是 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅? ?負數(shù)? ?借: 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅??貸:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅
這樣的話是不是銷項稅就沒有余額 進項稅沒動的話余額還在
你進項稅有余額,可以一并結轉的啊
一起轉到應交稅費-未交增值稅里面嗎?
可以的,可以一并結轉的
好的 謝謝老師了
好的,客氣,幫到你就好