是的,就是未交增值稅的借方
老師 紅沖了增值稅專票 咋做賬呀 比如說上個月紅沖了100 這個月開票金額30是不是還有70的留底稅 這個怎么做賬 是借應交稅費-未交增值稅嗎
老師我9月份做的賬轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應交稅費–應交增值稅–銷項稅額貸:應交稅費–未交增值稅可是還有留底稅額,我10月份能紅沖嗎
老師晚上好!小規(guī)模季度超過30萬,普票和專票都做的應交稅費-應交增值稅,下個季度有紅沖的普票,但是季度不超過30萬,我做的應交稅費-應交增值稅-減免稅款,紅沖的普票這個分錄怎么做?
老師,12月紅沖11月有張發(fā)票,這個紅沖的增值稅11月已經(jīng)繳納,當時的分錄是:借-應交稅費-未繳增值稅100,貸銀行存款100,12月增值稅150,紅沖的稅款抵扣100,實際繳納50,這個分錄應該怎么做呢?
在五金店里購買的商品給公司開的定額發(fā)票我們怎么入賬
老師,資產(chǎn)負債表上沒有出現(xiàn)負數(shù)也需要重分類嘛?
企業(yè)籌辦期的賬務處理
小微企業(yè)滿足什么條件才能才能開出1%的稅率
今天公司買了輛車,電子稅務局要扣購置稅,為什么扣不掉?只有一個銀行端查詢繳稅憑證
老師,其他公司給我們公司開了專票,但是這筆費用是我們公司其他公司代墊的費用,但是業(yè)務員把票開到了我們公司,這個發(fā)票我叫對方開紅字發(fā)票,他不給開,我直接在電子稅務局上做不抵扣勾選嗎?這樣對雙方有影響不?
小規(guī)模公司,一個季度內(nèi)開專票影響普票的30萬免增值稅的額度嗎
老師,同一家公司,有租賃業(yè)務,也有運輸業(yè)務,我想給這家公司付租賃費和運輸費,我可以合成一筆付款嗎,還是分開付款
你好,殘疾人的工資在企業(yè)所得稅是可以調(diào)出來嗎
補計提去年印花稅300元, 分錄怎么寫?
完整分錄是什么樣的 老師
這樣的話還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅?應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅?? 借:應交稅費—未交增值稅??貸:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師沒有勾選進項稅 也要做上面這個分錄嗎
沒有進項稅就是 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅? ?負數(shù)? ?借: 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅??貸:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
這樣的話是不是銷項稅就沒有余額 進項稅沒動的話余額還在
你進項稅有余額,可以一并結(jié)轉(zhuǎn)的啊
一起轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅里面嗎?
可以的,可以一并結(jié)轉(zhuǎn)的
好的 謝謝老師了
好的,客氣,幫到你就好