你好,沖應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,就是你怎么做的怎么沖
小規(guī)模納稅人,上個季度超30萬交了增值稅,這個季度紅沖了一部分上季度開票額,這季度開票不超30萬,那紅沖的那部分可以辦退稅嗎?
小規(guī)模季度專票加普票超過30萬都交稅,專票加普票,未超過30萬的,其中代開專票要交增值稅和城建稅減半附加免,普票就直接免啦唄,這這個意思嗎
請問小伙伴們一下 小規(guī)模納稅人不含稅不超過10萬季度不超過30萬,免交普票的增值稅,那我們平時做賬的時候 ,這個應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅也要錄入的吧,那假如季度沒有超過30萬,我們不交稅,那做賬做了應(yīng)交稅費咋辦?
老師小規(guī)模上個季度開的票超過30萬了交了增值稅了,這個季度開了專票與普票未超過三十萬,但普票沖紅后是負數(shù)了,沖紅之前交的稅什么處理了
老師晚上好!小規(guī)模季度超過30萬,普票和專票都做的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,下個季度有紅沖的普票,但是季度不超過30萬,我做的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,紅沖的普票這個分錄怎么做?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
但是發(fā)現(xiàn)和下個季度的專票互抵了
老師互抵了就不用交增值稅了對嗎?
你好,可以互抵,但是有的地區(qū)需要稅務(wù)局審批
老師專票不能互抵,只要開了就得交稅,那普票紅沖的賬上抵了專票的稅了,應(yīng)該怎么做分錄不影響專票本季度的稅額
借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費? ?普票做負數(shù),專票做正數(shù),自然就抵消了,但是有的地方需要稅務(wù)審批