你好,你這個(gè)分錄是正確的,不需要紅沖的,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,不影響您劉迪。
老師,6月銷項(xiàng)稅額10萬(wàn),月末,是不是還有做轉(zhuǎn)出銷項(xiàng)稅額,①借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 10萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬(wàn) ② 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10萬(wàn) 7月繳納的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10萬(wàn) 貸 銀行存款 10萬(wàn) 是這樣嗎
5月份月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額 ①借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅.1000。 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額. 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額. 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、2000 ②再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-~-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 6月實(shí)際繳納稅額 1200 ①借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多及增值200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增稅200 ② 繳款憑證 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1200 貸:銀行存款。1200 ③紅沖多開(kāi)發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅-200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額-200. 6月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額. 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 3000 應(yīng)交稅費(fèi)-輕出未交增值稅 1000 (留抵了) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 4000 7月結(jié)轉(zhuǎn)稅額 ①借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增面稅.1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3000 ②再結(jié)轉(zhuǎn),因6月賬上留抵進(jìn)項(xiàng)1000(借方余額)
5月份月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額 ①借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅.1000。 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額. 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、2000 ②再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-~-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 6月實(shí)際繳納稅額 1200 ①借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多及增值200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增稅200 ② 繳款憑證 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1200 貸:銀行存款。1200 ③紅沖多開(kāi)發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅-200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額-200. 6月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額. 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 3000 應(yīng)交稅費(fèi)-輕出未交增值稅 1000 (留抵了) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 4000
老師我上月有留底稅,這個(gè)月報(bào)增值稅時(shí),銷項(xiàng)稅額是7083.99,進(jìn)項(xiàng)稅額是7005.98,那我做憑證是摘要:轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 貨:應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅?
本月銷項(xiàng)稅額1000 進(jìn)項(xiàng)稅額1200 留底200怎么做賬務(wù)處理?我做的對(duì)嗎? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1200 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 200
4月注冊(cè)的公司,公司稅務(wù)沒(méi)登記來(lái),但是4月產(chǎn)生工資了,5月剛開(kāi)的公戶,沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,可以在公戶發(fā)工資嗎?公戶發(fā)工資會(huì)產(chǎn)生分險(xiǎn)不
老師您好,工商年報(bào)里的納稅總額,是把一年所有交過(guò)的增值稅和其他稅都加起來(lái)嗎?還是只算交的企業(yè)所得稅?
老師,替別的單位支付電費(fèi)到國(guó)網(wǎng)電力公司,電力公司把發(fā)票開(kāi)給我們公司,然后別的單位又把錢轉(zhuǎn)給我們公戶還回來(lái),這樣能行不?
電商對(duì)賬,標(biāo)黃色區(qū)域要標(biāo)注下哪些是刷單的,第二個(gè)表是刷單的,VLOOKUP函數(shù)后面的四個(gè)值,我輸入什么呀?
公司支付兩筆款項(xiàng)。靈犀鍵盤(pán)會(huì)員費(fèi)代收及結(jié)算,對(duì)方是家科技公司,會(huì)計(jì)科目分哪類合適
老師,個(gè)體工商戶開(kāi)出的發(fā)票,是單位抬頭,但是付款是個(gè)人,這個(gè)合理嗎
老師,現(xiàn)在做一個(gè)包子鋪的賬,想問(wèn)一下,這個(gè)怎么搭建???怎么操作
老師好,我公司對(duì)財(cái)務(wù)公司的咨詢費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用的二級(jí)明細(xì)是辦公費(fèi)還是其他什么
你好老師我問(wèn)一下企業(yè)地址變更在哪里變更
1、2025年5月15日之前的公司沒(méi)有做核算成本,4月底安排了盤(pán)點(diǎn),把實(shí)質(zhì)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)出來(lái)的=結(jié)余庫(kù)存。 2、我現(xiàn)在是核算盤(pán)點(diǎn)出來(lái)的庫(kù)存成本,還是4月份的生產(chǎn)成本,全盤(pán)會(huì)計(jì)還說(shuō)等著我的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成本,我有點(diǎn)懵了,