借固定資產(chǎn)貸,銀行存款 可以補(bǔ)上的。
購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)已到,票也已到,入庫(kù)手續(xù)滯后怎么做賬務(wù)處理
分期購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)已暫估入賬,付完款后收到發(fā)票,現(xiàn)紅沖入賬,累計(jì)折舊怎么處理
老師你好,我司購(gòu)買(mǎi)了固定資產(chǎn),款已付,合同已到,是和個(gè)人購(gòu)買(mǎi),發(fā)票未到該怎么處理分錄呢
老師您好,購(gòu)入的已提足折舊的二手固定資產(chǎn)怎樣做賬務(wù)處理呢
固定資產(chǎn)入庫(kù),發(fā)票已到,入賬了,折舊也計(jì)提了很多個(gè)月了?,F(xiàn)在固定資產(chǎn)有問(wèn)題,退回廠家,發(fā)票沖紅,廠家也退款,賬務(wù)要怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,上月發(fā)現(xiàn)科目記錯(cuò)了,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。這個(gè)月發(fā)現(xiàn)借方科目錯(cuò)了,不應(yīng)該是銀行,應(yīng)該是應(yīng)收賬款。該怎么處理
現(xiàn)在對(duì)于拼多多網(wǎng)店10月份開(kāi)始要怎么申報(bào)?
老師您好 小規(guī)模企業(yè),第二季度開(kāi)票收入超了15萬(wàn) 共計(jì)開(kāi)票45萬(wàn)全額繳稅了,那現(xiàn)在老板不愿意了,后面月份發(fā)票可以作廢或沖紅嗎?還有辦法補(bǔ)救嗎
老師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師證書(shū)有什么用啊,值得考嗎
非本單位員工,但是是本單位項(xiàng)目下的勞務(wù)人員,差旅費(fèi)機(jī)票可以抵扣增值稅嗎
老師,這張二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)的發(fā)票,是幫我們公司代開(kāi)的發(fā)票嗎?(我們公司車(chē)賣(mài)給二手車(chē)市場(chǎng),二手車(chē)市場(chǎng)賣(mài)給個(gè)人)二手車(chē)市場(chǎng)有權(quán)利幫我們公司代開(kāi)發(fā)票?
老師,客戶郵寄的合同中代表人一處是對(duì)方法人簽字的,但是我們法人不在,法人章在辦公室,可以蓋法人章嗎?授權(quán)給我的
財(cái)務(wù)制度和崗位職責(zé)模板
在兩個(gè)公司都以雇員方式領(lǐng)取工資,是不是在兩家公司都算殘保金在職職工人數(shù)呢?,還是只算交社保那家公司的殘保金在職職工人數(shù)呢
請(qǐng)問(wèn)我給某某公司開(kāi)了一萬(wàn)元的服務(wù)費(fèi)普票,但是對(duì)方是微信支付的,我現(xiàn)在想把這個(gè)錢(qián)入到公司公帳上面,應(yīng)該怎么處理呢?如果不把錢(qián)轉(zhuǎn)到公帳,但是也要承認(rèn)這筆收入的話又該怎么處理呢?
少做了幾個(gè)月,補(bǔ)上幾個(gè)月的就行。
老師,入庫(kù)手續(xù)可以滯后的是嗎?那入庫(kù)手續(xù)辦理了之后怎么做處理?中間差了 二三個(gè)月
好,對(duì)的是的,你們是啟用的固定資產(chǎn)卡片的話,你寫(xiě)上購(gòu)買(mǎi)時(shí)間按你實(shí)際業(yè)務(wù)寫(xiě)就可以的,之前的折舊它會(huì)自動(dòng)給你補(bǔ)上。
就是之前8月份固定資產(chǎn)和票到的時(shí)候我們已經(jīng)做過(guò)借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款。實(shí)際上也入庫(kù)了,但因?yàn)橄到y(tǒng)原因入庫(kù)單沒(méi)有打出來(lái)?,F(xiàn)在入庫(kù)單打出來(lái)了,需要怎么做處理,而且入庫(kù)單日期在11月份。這下入庫(kù)單到了,我們?cè)趺醋鎏幚?。直接粘在之前月份的憑證后面可以嗎?
賬上做到11月份,然后九月份到11月份的折舊一次,做到這個(gè)月。