按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定,企業(yè)的資產(chǎn)應(yīng)該按實(shí)際發(fā)生的支出金額入賬并折舊,只要固定資產(chǎn)金額是準(zhǔn)確確定的 先計(jì)入固定資產(chǎn) 次月開(kāi)始折舊 固定資產(chǎn)無(wú)發(fā)票不影響提折舊
老師您好,我們公司購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn),款項(xiàng)已付90,發(fā)票也開(kāi)過(guò)來(lái)了,但是我們固定資產(chǎn)還沒(méi)有到貨,這個(gè)記賬憑證怎么做呢
你好,老師,我司購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)線(xiàn)共228萬(wàn),已支付189.4萬(wàn),余38.6萬(wàn)未付,由于已使用,做內(nèi)賬時(shí),我已按228萬(wàn)做為固定資產(chǎn)折舊,現(xiàn)在余款38.6萬(wàn)我司不用支付了,那我要怎么處理分錄呢?
老師你好,我司購(gòu)買(mǎi)了固定資產(chǎn),款已付,合同已到,是和個(gè)人購(gòu)買(mǎi),發(fā)票未到該怎么處理分錄呢
老師,我公司采購(gòu)了一批固定資產(chǎn)(貨和發(fā)票已經(jīng)收到),我們公司還未付款,怎么做會(huì)計(jì)分錄
購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)已付款分錄:借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 次月折舊分錄:借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 收到購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)發(fā)票該怎么做分錄呢?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷(xiāo)售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話(huà)需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷(xiāo)項(xiàng),也沒(méi)有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶(hù)行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬