同學,你好 之前入的固定資產要紅沖,折舊都要紅沖
固定資產已經入賬,計提折舊。后來因型號不對,及未到貨的問題,廠家降低了合同價格。這個固定資產怎么調整,如何進行賬務處理
欠廠家的固定資產一半欠款,現(xiàn)在對方公司注銷了,錢不用我們付了,發(fā)票也沒給我們開,固定資產入賬折舊了的,現(xiàn)在掛賬的欠款怎么處理? 沒有發(fā)票已折扣的的要不要調整呢??
我公司有一臺車間使用的固定資產,已經用了一年也計提了一年的折舊,現(xiàn)在原價退回廠家,請問之前已經計提的折舊要怎么做賬?
老師,購入固定資產使用一段時間產生了折舊,后期設備有問題,固定資產退回廠家,但退款金額比購入時減少了,固定資產退回的發(fā)票怎么開?購入和退回的差價怎么入賬?
老師:上月固定資產退回,進項也抵扣了,折舊也提了,對方開了紅字發(fā)票,賬務處理怎么做
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補交五個點的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數量113,我做的分錄是借:應收賬款2260 貸:主營業(yè)務收入:2000 貸:待轉銷項稅260,內賬這樣做賬對嗎?因為這樣我能和客戶的應收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級已經考過了,之后計劃考稅務師,那繼續(xù)教育不學習的話會不會影響考稅務師
預繳稅款,計入當年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎3萬,如何做賬?
老師,請問滴滴打車的客運普通發(fā)票可以認證嗎
會計分錄怎么做
同學,你好 你之前分錄發(fā)一下
借:固定資產 應交稅費-應交增值稅 貸:其他應付款 次月提折舊的時候 借:制造費用-折舊費 貸:累計折舊
借:固定資產 應交稅費-應交增值稅? ? 負數 貸:其他應付款? 負數 借:制造費用-折舊費? 負數 貸:累計折舊? 負數
折舊費沖紅可以匯總做一筆分錄嗎
同學,你好 是可以的
還有一個增值稅有點疑問,原來是做了應交稅費-應交增值稅 -待認證進項稅額 現(xiàn)在拿到紅票怎么做
同學,你好 做負數就行了
分錄不涉及進項轉出?
同學,你好 不用,你這個開具紅字發(fā)票,直接負數就行
問題是,收到紅字發(fā)票,增值稅附表二直接會出來這個數據。不做進項轉出不對呀
同學,你好 你填,填在進項稅額轉出里面