你好,只要是專票的話就可以抵扣的。
老師 收到勞務(wù)派遣公司的差額征收的專用發(fā)票能不能抵扣進(jìn)項稅額
勞務(wù)派遣差額征稅的話,其他收到的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣進(jìn)項稅額嗎
收到勞務(wù)派遣公司開的專用發(fā)票差額5%的勞務(wù)費,可以抵扣進(jìn)項嗎?
勞務(wù)派遣公司開的勞務(wù)派遣服務(wù)費專票可以抵扣嗎?
我們收到勞務(wù)派遣公司開來的差額征稅5%專票是否可以進(jìn)項抵扣
郭老師您好,個體戶現(xiàn)在只能是查賬征收嗎
新建的倉庫維修配電箱,計入哪個科目?在建工程還是
老師您好,請問一下股東撤資,他認(rèn)繳的,公司相應(yīng)的也減資了,所有者權(quán)益是正數(shù),上個月減資完成的,股東分走撤資的分紅是需要這個月必須代繳個稅嗎?他減資的分紅需要交印花稅嗎?
老師好!醫(yī)療機構(gòu),醫(yī)療服務(wù)享受免稅政策,5月份升一般納稅人,用于免稅項目醫(yī)療服務(wù)的進(jìn)項發(fā)票,開了專票,但不能抵扣。入賬時,是可以全額入庫存商品科目,還是需要價稅分離,稅費入進(jìn)項稅科目?
甲公司與張三簽訂黑豬收購合同,張三負(fù)責(zé)喂養(yǎng),然有甲公司統(tǒng)一收購,張三把殺好賣黑豬肉給甲公司,每斤25元(包括喂養(yǎng)人工等所有費用)那張三可以到稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?稅率多少?開什么內(nèi)容?
xx工會委員會沒有納稅識別號,可以開發(fā)票?
老師,比如常說的公司流水,這個流水是怎么算的
甲公司與張三簽訂黑豬收購合同,張三負(fù)責(zé)喂養(yǎng),然有甲公司統(tǒng)一收購,張三把殺好賣黑豬肉給甲公司,每斤25元(包括喂養(yǎng)人工等所有費用)那張三可以到稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?稅率多少?開什么內(nèi)容?
公司為職工體檢的費用是入職工福利費嗎
公司購買水泥一桶用于維護(hù)破損地面放那個科目好
供應(yīng)商發(fā)生退貨,退貨后,之前開的發(fā)票多開已抵扣,收到紅字發(fā)票,應(yīng)該怎么沖減之前多開的發(fā)票呢?
這個多開的發(fā)票你開紅字不就行了嗎
我開了紅字信息表給供應(yīng)商,現(xiàn)在是收到對方開來的紅字發(fā)票。
你看你收到紅字發(fā)票的話,是需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的。
是這樣嗎?
借:庫存商品 借方紅字。 ??貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字。 ??貸:應(yīng)付賬款等 貸方紅字。
這樣可以嗎?借:庫存商品 借方紅字。 ??借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方紅字。 ??貸:應(yīng)付賬款等 貸方紅字。
沒問題,你這么做的話也可以。
上面的憑證是8月,我現(xiàn)在把上面的原分錄做紅字或藍(lán)字沖減掉,再做一筆分錄借:庫存商品 借方紅字。 ??借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方紅字。 ??貸:應(yīng)付賬款等 貸方紅字。
這樣可以嗎?
可以,沒問題,你可以這么做。