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收到勞務(wù)派遣公司開的專用發(fā)票差額5%的勞務(wù)費,可以抵扣進(jìn)項嗎?

2021-11-12 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-12 09:19

你好,只要是專票的話就可以抵扣的。

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快賬用戶7585 追問 2021-11-12 09:21

供應(yīng)商發(fā)生退貨,退貨后,之前開的發(fā)票多開已抵扣,收到紅字發(fā)票,應(yīng)該怎么沖減之前多開的發(fā)票呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-12 09:22

這個多開的發(fā)票你開紅字不就行了嗎

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快賬用戶7585 追問 2021-11-12 09:24

我開了紅字信息表給供應(yīng)商,現(xiàn)在是收到對方開來的紅字發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2021-11-12 09:25

你看你收到紅字發(fā)票的話,是需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的。

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快賬用戶7585 追問 2021-11-12 09:28

是這樣嗎?

是這樣嗎?
是這樣嗎?
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齊紅老師 解答 2021-11-12 09:29

借:庫存商品 借方紅字。 ??貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字。 ??貸:應(yīng)付賬款等 貸方紅字。

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快賬用戶7585 追問 2021-11-12 09:33

這樣可以嗎?借:庫存商品 借方紅字。 ??借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方紅字。 ??貸:應(yīng)付賬款等 貸方紅字。

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齊紅老師 解答 2021-11-12 09:34

沒問題,你這么做的話也可以。

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快賬用戶7585 追問 2021-11-12 09:36

上面的憑證是8月,我現(xiàn)在把上面的原分錄做紅字或藍(lán)字沖減掉,再做一筆分錄借:庫存商品 借方紅字。 ??借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方紅字。 ??貸:應(yīng)付賬款等 貸方紅字。

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快賬用戶7585 追問 2021-11-12 09:37

這樣可以嗎?

這樣可以嗎?
這樣可以嗎?
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齊紅老師 解答 2021-11-12 09:37

可以,沒問題,你可以這么做。

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你好,只要是專票的話就可以抵扣的。
2021-11-12
你好,你們是用于一般計稅就可以抵扣
2024-02-26
您好,可以的呀,只是客戶不會同意的普票的話,客戶就沒有辦法抵扣了
2024-11-18
你好,這個專票可以抵扣的
2022-11-28
你好,專票可以抵扣的。
2021-02-23
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