同學(xué),這種情況,要看新會計(jì)需不需要了。
老師我現(xiàn)在就是不大明白這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表兒哈,就是怎么不明白呢。就是資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益吧,這個(gè)基本的這個(gè)恒等式我懂,但是我現(xiàn)在看這個(gè)表兒吧。我總是感覺好像。不大會看,還不是完全不懂,反正就是好像不大明白,那么我家現(xiàn)在這個(gè)利潤表兒它不就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嗎?那你說他這利潤表就是在我每個(gè)月的工作當(dāng)中。我正常寄,我家的收入,正常計(jì)費(fèi)用。正常登記各項(xiàng)的這個(gè)支出啊,主營收入啊,什么其他什么的哈。就是說它的利潤表是這個(gè)我用的用友系統(tǒng)是不是自動合成的嗎?自動就是轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)的。那就出負(fù)數(shù)了,就是我就不用管吧,就是我只要是以前的帳做的。就是說,只要我這個(gè)每個(gè)月的賬做對了。那數(shù)也對起來了,那么它字字電腦自動結(jié)轉(zhuǎn)的利潤表兒。還有自自己生成的這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,那么就都是對的,是吧。
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,我上一個(gè)會計(jì)再做賬的時(shí)候購進(jìn)對方開得有普票,他把稅和成本分開寫了,到月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候系統(tǒng)自動就抵扣了進(jìn)項(xiàng),沒有抵扣完的被結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入—稅收優(yōu)惠里面了,之前做賬的軟件也被她帶走了,我現(xiàn)在是自己重新用一個(gè)軟件做賬,現(xiàn)在的情況是我們這個(gè)季度要繳納800多的增值稅,然而賬面上沒有計(jì)提 報(bào)稅的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上應(yīng)交稅費(fèi)為零,但是又繳了稅,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦,我現(xiàn)在做繳費(fèi)回單的賬也不知道怎么做
老師你好,我現(xiàn)在有一個(gè)問題想請教你,我們單位有一個(gè)工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個(gè)月都已經(jīng)開過來了,然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個(gè),我們之前預(yù)交了一萬二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬二的電費(fèi)給他扣回來就說這個(gè)賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅,這個(gè)稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個(gè)發(fā)票拿過來。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱交的,我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計(jì)給我說的是把那個(gè)一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個(gè)人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計(jì)入營業(yè)外收入,這樣子做對不對???
你好老師。我這里是工程的一個(gè)小項(xiàng)目部。老板不要求做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。只要求把每個(gè)月的資金歸類匯總就可以了。。 我自己買了一個(gè)小軟件,做了一套完善的賬套。有明細(xì)賬和總賬。只是我自己看而已! 估計(jì)每個(gè)月交給老板的單據(jù)拿回總部,給總部的會計(jì)做賬吧?。?! 那么,我現(xiàn)在在交接,需要把我做的明細(xì)賬和總賬電子版的發(fā)給新會計(jì)嗎???我不說,她不知也不問的!我已經(jīng)交接完畢了幾天了,在帶她熟悉環(huán)境!
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會計(jì)分錄,請問我還需要做什么其他的嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?請老師指點(diǎn)迷津
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用?。?/p>
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
她完全沒問這個(gè)事,我也不主動和她說
那你可以選擇不說,把老板需要的交接給他就行了。
好的,那算了
老師,項(xiàng)目部的單據(jù),老板拿走回總部。是不是給總部的會計(jì)做賬???
因?yàn)槔习逵泻脦讉€(gè)項(xiàng)目,不同地區(qū)的
是的,多一事不如少一事。
多一事不如少一事?是什么意思??
就是說項(xiàng)目部,根本不需要建立賬套,按老板的意思做下歸類匯總就可以了!
我的意思,你要他做個(gè)流水賬就行了,不需要做賬套。
流水賬我已經(jīng)交接清楚給她了
那些單據(jù)你要問清楚,要不要你做,不要你做就讓總會計(jì)做。
老板說不需要,只做個(gè)匯總表可以了
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都不需要做
按照老板的意思來就行了。
老板說記賬憑證不需要打印出來,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不用做。只要?dú)w類匯總就可以了?。。?
那意思是不需要建立賬套????
看你自已的需求,你覺得做賬套方便,你就做,反正老板要的數(shù)據(jù),他能看懂就行了,以你的工作方便為主。你們這個(gè)是內(nèi)賬,老板的要求很簡單,只需要那些匯總的表。
那按老板的那樣說的意思,就是不需要建立賬套????
你可以問下新會計(jì)的意見嘛,畢竟以后是他來和老板對接,他需要他就做,不需要就不做嘛,你說呢?
我不想問了
我每個(gè)月發(fā)給老板的報(bào)表,老板說就那樣分,可以了的。
那你就按老板的意思來。
那這幾天在交接我都沒說我自己的賬套的事,如果明天說,會不會有些不好意思???
導(dǎo)出來電子版的給她,可以和她說我做的是手工賬???
科目余額表,我都導(dǎo)出來了的,就是沒發(fā)給她而已。
這個(gè)有什么不好意思的,你可以適當(dāng)?shù)奶嵯?,你就說這是你自已弄的賬套,老板沒有要求的,看新會計(jì)的需要,如果他需要,你就和他說下,不需要就算了吧。