你好,如果你用用友做賬的話就把分錄做好就行,財務(wù)報表都會自動生成
老師,建筑施工企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅填的銷售收入是含稅的還是不含稅?
老師,我司和A公司簽訂了合同?,F(xiàn)在業(yè)務(wù)還沒有正式走,我司沒有生產(chǎn)出來,也沒有實(shí)際交貨,A公司現(xiàn)在缺少進(jìn)項發(fā)票,讓我司先按合同把票開進(jìn)來。下月再走貨打款。請問這樣我司有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
民非企業(yè)繳納沒風(fēng)險保證金怎么做賬啊,走什么科目
老師好,社保我們員工繳的都是按當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù)繳的嗎?如果個人想多交一些或者說足額繳怎么操作?
注銷個體戶,系統(tǒng)一直提醒有條個人所得稅未申報,該怎么操作前往報稅也一直不成功
老師!餐飲行業(yè)符合留底退稅的要求嗎?
老師您好,車間,工資,電費(fèi)一天的成本怎么算出來。 例如:四月份原材料:18585.13噸 款462478元 銷售:16541.37噸 款629500元 車間費(fèi)用:247797元 當(dāng)月工資:76272元 電費(fèi):40000元 管理費(fèi)用:9984元 其他業(yè)務(wù)收入:100元 銷售費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用為零0??
請問老師,單位2024年度,賬面補(bǔ)做了2019-2023年的費(fèi)用,請問在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前可以扣除么?如果不能扣除,政策依據(jù)是什么?
公司就老板一個人,辦公地用自己名下的房子,物業(yè)費(fèi)可以認(rèn)證抵扣嗎
老師,我們開了票給客戶,發(fā)生質(zhì)量扣款,客戶直接從開票的貨款里把質(zhì)量扣款扣了,我要稅前把這個扣款扣了,應(yīng)該要求客戶提供什么憑證呢
我只要做對了。那個電腦自動結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表兒,我正常做到每個月月底這個。記賬,就是說記賬憑證和這些附件兒弄粘到一起,以后一個字號兒弄完以后。把這個資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表附加到后面就可以了,是吧。別的就是這個表,不需要再有什么別的,就是說哪塊兒再對對賬啊或者什么的吧。
不用附在后面,財務(wù)報表單獨(dú)裝訂,分錄做對了報表就會對的
我家的原來的那個會計吧,他是老會計,他系統(tǒng)的學(xué)過咱們這個課程就是。都十年八年以前了。他在我家,我們屬于內(nèi)賬,會計不對外,他在我家就只做記賬憑證,到最后的這個利潤。結(jié)轉(zhuǎn)就完事兒了,他沒打過這個資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。嗯我也沒看到他打過現(xiàn)金流量表,但是我之前看咱們會計學(xué)堂那個小喬老師講課的那本兒書里邊兒哈。他說正常的會計每個月月底不都有這些表兒嗎?但是我家這個都沒有,我問他說的你打你就打,不打反正也行。因為說的咱們內(nèi)帳外邊兒也不差,現(xiàn)在我還是有點(diǎn)不大明白,這塊兒你說我打。好,還是不打好。
老師,那你說每個月的,他不負(fù)責(zé)這個。后邊兒他單獨(dú)裝訂,就說一個月先放一張,等到這一年下來把這些財務(wù)報表兒。統(tǒng)一放到一起的,不是根據(jù)每個月的放到一起。我這打出來以后都給他放到一起了,我尋思著一個月,這明擺著嘛。
內(nèi)賬隨便你打不打,外賬肯定要打,一年統(tǒng)一放在一起也可以
但是你說我家那個,雖然說我們屬于內(nèi)賬會計哈。屬于出納,會計完了,我家現(xiàn)在就我這么一個人兒。連倉庫啊,在核算,成本全管著。但是你說如果說這些憑證兒,或者是這個表兒不打,那么我家那個外帳會計。我在沒給他報過什么,別的相關(guān)的這些這個資料啊。僅僅就是一個睡禾禾這些銀行的這些回單那發(fā)生的這些業(yè)務(wù)。那你說如果說。我們就是一般納稅人嗎?但是如果說要是真稅務(wù),或是工商查的話。那應(yīng)該沒什么問題嗎?
這個你得去和你外賬會計溝通,因為要看具體情況,你這樣講我也不知道他做賬到底做了哪些資料