同學(xué)你好 按照發(fā)票來結(jié)算
請(qǐng)問一下,我們是做建筑的,有一個(gè)木工班組,這個(gè)木工班組在實(shí)際內(nèi)部結(jié)算是按包工包料來結(jié)算的,在外賬中是材料 和人工分開的,實(shí)際內(nèi)部結(jié)算是不含稅價(jià)來結(jié)算,比如不含稅100萬,外賬中材料是開木方的發(fā)票(13%專用發(fā)票),比如人工20萬,材料 80萬,人工是申報(bào)個(gè)稅來做成本,那這樣我同對(duì)方結(jié)算我是不是還是按100萬支付給他,材料80萬,20萬人工,材料最后我要支付給7%的稅點(diǎn)給他,因?yàn)槲业挚哿?3%,材料這塊是不是按發(fā)票金額來算他的結(jié)算價(jià)
我咨詢一下,我們是做建筑裝飾的,在做主材審價(jià)表的時(shí)候,甲方批給我們的是含稅運(yùn)到工地的價(jià),現(xiàn)在我們結(jié)算,甲方成本現(xiàn)在以主材報(bào)審的價(jià)格除13%(價(jià)稅分離)的不含稅價(jià)來結(jié)算,原因是我們?nèi)〉玫牟牧习l(fā)票是13%的專票,而開出去給他們的發(fā)票是9%的專票來砍我們4%的稅款,這種情況作為乙方要怎么應(yīng)對(duì)?
請(qǐng)問老師甲建筑公司把一個(gè)工地分包給乙勞務(wù)公司,甲建筑公司是一般納稅人,乙是小規(guī)模的3%納稅人,現(xiàn)在乙公司購買工地上的原材料20萬,甲公司要求乙公司開他們的材料發(fā)票,這樣好做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,然后甲公司與乙公司結(jié)算工程款時(shí),少付乙公司20萬,那么少付的20萬不開銷項(xiàng)票給甲公司了嗎?
親有個(gè)問題問一下你,我們有個(gè)項(xiàng)目在國外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國內(nèi)的,是屬于中建科工的,本來剛開始準(zhǔn)備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務(wù),這樣的話我們開給中甲方中建科工的發(fā)票就是建筑工程服務(wù),免稅發(fā)票 那我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項(xiàng)材料/勞務(wù)無論專普都是不能抵扣的,都是價(jià)稅合計(jì)入賬;現(xiàn)在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個(gè)銷售材料的合同13% 600萬,一個(gè)建筑安裝合同 免稅的800萬,這樣相當(dāng)于我們?cè)谶M(jìn)購巴西項(xiàng)目材料的時(shí)候就可以當(dāng)進(jìn)項(xiàng)采購進(jìn)來,然后開銷售材料發(fā)票給甲方中建科工,(意思這時(shí)我們的進(jìn)購的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進(jìn)項(xiàng)了)可以這樣操作嗎
3. 甲公司是增值稅一般納稅人,主要產(chǎn)品為實(shí)木門。適用的增值 稅稅率為 13。不含增值稅銷售額為 2000 萬元。 實(shí)木門的主要原材料 是加工過的杉木板、樣木板等板材。除板材外其他可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為 100 萬元,請(qǐng)通過計(jì)算 回答哪個(gè)方案是最優(yōu)方案。(20分) 方案1:甲公司從山區(qū)農(nóng)民手中收購己加工過的杉木板、樣木板等板材 800 萬元。 方案2:甲公司從山區(qū)農(nóng)民手中直按收購原木,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,注明 價(jià)款 500 萬元,然后雇用農(nóng)民加工成符 合要求的板材,加工費(fèi) 300 萬元。
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
我是指的內(nèi)部結(jié)算
內(nèi)部結(jié)算也得按照發(fā)票來
我現(xiàn)在不明白的是我們內(nèi)部結(jié)算是不含稅的,現(xiàn)在供應(yīng)商開來了木方的發(fā)票是含稅的13%,這個(gè)是可以抵的,但是我們最后還得給7%的供應(yīng)商,這個(gè)算內(nèi)部結(jié)算還是不算在內(nèi)呀
這個(gè)不是內(nèi)部結(jié)算 你們不是同一個(gè)單位