同學你好,維修維護費
老師,你好,想問下我單位是律師事務所,發(fā)現(xiàn)2019年度的會計科目有錯誤,一是固定資產(chǎn)未提殘值且計提金額錯誤,二是把出資律師工資計入管理費用-工資去核算,三是出資律師是交的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅(不需要交企業(yè)所得稅),但是稅款在利潤表里計入所得稅費用。這幾個錯誤按照查賬征收方式是影響利潤的,特別說明我們19年是核定的所以不影響計稅,但是20年開始是查賬了,請問老師改如何調(diào)整才不影響20年的本年利潤?是做分錄調(diào)整就可以還是要去大廳修改財務報表?
?請問老師,公司員工報支外幣費用時,需要提供哪些資料?現(xiàn)在我們就是計劃怎么將這個新企業(yè)的所有的原材料,在產(chǎn)品,固定資產(chǎn)的處理,企業(yè)處于停工狀態(tài),就想著要怎么操作最為合理,其他兩位股東只有一位投了100,另外一個沒有投,兩位股東都沒有在,只有大股東一直在注入資金維持經(jīng)營,而且他是法人,已經(jīng)投入 了500,現(xiàn)在大股東擔心后期各種糾紛,所以要撤股將現(xiàn)有的資產(chǎn)低價全部轉(zhuǎn)讓他名下的另外一家企業(yè),回收他自己投入的資金。就是這種轉(zhuǎn)入到他名下另外一家企業(yè)的轉(zhuǎn)讓銷售原材料在產(chǎn)品和固定資產(chǎn)都是相對比較低的價格來處理的,請問這個有什么潛在的風險嗎,就是固定資產(chǎn)打算折價10萬元轉(zhuǎn)出,原價是200多萬的固定資產(chǎn),原材料和生產(chǎn)的產(chǎn)品也是價格適當?shù)忘c或者平價轉(zhuǎn)出這樣操作有什么風險嗎老師
老師我們是事業(yè)單位,我改造餐廳的支出,有人工費,我是讓開發(fā)票的材料中,還是單開勞務費呢
老師我們是事業(yè)單位,廚房改造支出17萬,走專用材料還是維修維護費呢,原餐廳還沒入我們單位的固定資產(chǎn)
老師,我們是租賃行業(yè),現(xiàn)在要維修一批租賃物,也是企業(yè)的固定資產(chǎn),我舉個實際例子給您 。 2015年購進鋼支撐40萬元,使用年限10年,截止2022年1月計提折舊253333.6元,賬面凈值146666.4元。 2022年3月1日我單位購進卷板75680元,并該卷板發(fā)給b單位進行加工,隨后會將加工好的材料返回我單位,并安裝在該固定資產(chǎn)上。 請問老師,我該怎么將材料75680入賬。分錄怎么做? 謝謝
老師您好 如果成本里有100萬是白條入賬的 那匯算清繳時是不是這100萬要調(diào)增應納稅所得額
外貿(mào)企業(yè),出口退稅有2張海關進口增值稅繳款書用于出口退稅,請問申報增值稅的時候,這2張進口的繳款書填在哪里
應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,還需要結轉(zhuǎn)到應交稅費_未交增值稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)購買貨架,計入哪個科目合適
老師,高新技術企業(yè)研發(fā)費用包含不動產(chǎn)折舊嗎?能不能加計扣除
老師,您好~想咨詢下,紅沖的憑證,針對增值稅進項稅額這塊,一是與之前一樣的科目,紅字。另一種是反方向,進項稅額轉(zhuǎn)出,藍字。這兩種有什么區(qū)別嗎,哪種是正確的? 第一種 借:應交稅費-應交增值稅-進項 紅字 貸:預付賬款-供應商往來款 紅字 ……………………………… 第二種 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 藍字 貸:預付賬款-供應商往來款 紅字
老師物流個體戶,然后名下有一臺車 有ETC成本,但是一直沒有做賬,我可以做0申報嗎。
我們屬于檢驗檢測公司,抽檢食品需要先買回抽檢樣品,金額多數(shù)不超過500元,但是商戶都是個體戶或者小規(guī)模沒有個人,他們不給開發(fā)票,都開的收據(jù)可以入帳嗎?應該怎么做賬?
請問:公司只有勞務資質(zhì),無建筑資質(zhì),清包工的業(yè)務,對方要求開建筑服務工程服務的發(fā)票,這能開嗎?
夫妻離婚,房子由兩人共有,轉(zhuǎn)為一人所有,需要繳納哪些稅費
老師主體沒在我們單位轉(zhuǎn)固呢,別的單位建的
老師其中有門2000元,配電箱8000夠固定資產(chǎn)的
主體如果將來入你單位固定資產(chǎn),門配電箱先入在建工程,然后和主體一起入固定資產(chǎn)
主要是主體不知道轉(zhuǎn)不轉(zhuǎn)給我們單位
我單獨入固定資產(chǎn)行嗎
還是都記維修
同學你好,單獨入固定資產(chǎn)
收到謝謝老師
不客氣,很高興為你服務