您好。審批的日期去做賬
老師好,費(fèi)用報(bào)銷單是由領(lǐng)導(dǎo)審批后出納人員轉(zhuǎn)賬時(shí)出納才簽字的嗎?費(fèi)用報(bào)銷單后面的憑證很模糊可以報(bào)銷嗎
出納先墊付費(fèi)用后,老板再簽字審批。做賬是以出納墊付的日期,還是審批日期做?
老師,公司日常的費(fèi)用開支報(bào)銷需要都經(jīng)過財(cái)務(wù)審核嗎?還是由領(lǐng)導(dǎo)審批完成后,交到出納進(jìn)行審核支付即可?
老師好 費(fèi)用報(bào)銷時(shí),公司流程里有會(huì)計(jì)審核簽字后財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字然后總經(jīng)理審批完,最后單據(jù)到出納手里現(xiàn)金付訖。那么,就該筆報(bào)銷業(yè)務(wù),會(huì)計(jì)是何時(shí)在財(cái)務(wù)軟件里做賬的呢?是在審核簽字時(shí)就做賬還是等出納現(xiàn)金付訖后把單據(jù)給會(huì)計(jì)了再做賬?
請(qǐng)問一個(gè)一般納稅人公司,付款申請(qǐng)單上,只有老板審批簽字,和做賬的會(huì)計(jì)簽字,沒有出納簽字,這樣可以嗎
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
比如8月份的費(fèi)用已經(jīng)墊付,到9月才審批簽字,那做現(xiàn)金日記賬是做9月的日期???
您好,現(xiàn)金或者銀行款項(xiàng)什么時(shí)候支付就記賬什么日期