你好 可以報銷的呢??
請問有位同事要離職,最近他把他2018年——2021年的所有油費的增值稅普通發(fā)票(電子發(fā)票)打印了出來,想要報銷,請問2018——2020年的那些發(fā)票現(xiàn)在可以報銷嗎?
老師好,房地產(chǎn)小規(guī)模納稅人為了客戶買房,送白銀給客戶,且銀行開了發(fā)票給我司。視同銷售,分錄:借:管理費用,貸:其他業(yè)務(wù)收入,增值稅?可不可以不寫增值稅?這個2018年事情,當時電子稅務(wù)系統(tǒng)沒有申報這收入,請問現(xiàn)在要怎么處理?不過目前還在做2018年賬務(wù)
老師,您好!請問2021年開了一張普通發(fā)票,對方單位說找不到了,后來又找到這張發(fā)票了,然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個問題,增值稅申報表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個需要處理嗎
事情經(jīng)過:本人22年12月1日入住了一家酒店,12月24日離店,開具了23天的住宿費發(fā)票(機打發(fā)票),在23年1月份拿發(fā)票去公司報銷的時候,發(fā)現(xiàn)發(fā)票打印偏位,發(fā)票右側(cè)有一些數(shù)字未打印出來,公司說發(fā)票信息不全無法報銷。請問一下這個發(fā)票可以再叫酒店補開嗎?
我們之前都沒有申報出口退稅,現(xiàn)在想要申請2021年和2022年,那個跨境應(yīng)稅其他服務(wù)的申報表是要一個月一個月的去填寫數(shù)據(jù)嗎?然后開具的零稅率的增值稅普通發(fā)票是要一張張打印出來郵寄給國稅的嗎?
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
那哪些發(fā)票跨年就不能處理了呢?
真實發(fā)生的業(yè)務(wù)就可以報銷。但是不能作為今年的費用扣除。
那賬務(wù)要怎么做呢?
借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。
借以前年度損益調(diào)整 管理費用 貸銀行存款。