您好!不用交。公司所在地附加稅就不用交了
我們企業(yè)以前增值稅期末留抵退過(guò)稅500萬(wàn),中間我們一直都不交增值稅,10月份需要交增值稅9萬(wàn)元,這個(gè)相關(guān)政策上說(shuō)對(duì)實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的計(jì)稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊,相應(yīng)的賬務(wù)實(shí)務(wù)上就不用計(jì)提了,那在申報(bào)增值稅的時(shí)候,附加稅也會(huì)自動(dòng)減除,還是要填寫(xiě)什么附表啊
老師,我們有在異地預(yù)繳增值稅,相應(yīng)的也會(huì)預(yù)繳附加稅,我在主管機(jī)關(guān)申報(bào)時(shí),附加稅的計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-預(yù)繳稅=未交增值稅)還是未交增值稅+預(yù)繳增值稅的金額呢? 如果計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅,附加稅也就對(duì)應(yīng)計(jì)算出未交附加稅 如果計(jì)稅依據(jù)是填預(yù)繳增值稅+未交增值稅,那么填寫(xiě)已交稅金(附加稅),計(jì)算出來(lái)應(yīng)交附加稅 繳納的金額是一樣的,但是填寫(xiě)申報(bào)表有不一樣,哪個(gè)才是規(guī)范的?
老師請(qǐng)教下,公司前期預(yù)繳了增值稅,預(yù)繳的時(shí)候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報(bào)6月稅的時(shí)候是在網(wǎng)上按照銷(xiāo)售額申報(bào)的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時(shí)在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi),現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅,報(bào)表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
提前祝老師中秋節(jié)快樂(lè)!我公司是小規(guī)模建筑施工企業(yè),請(qǐng)問(wèn)老師,異地預(yù)交增值稅,只能扣除分包款,別的購(gòu)買(mǎi)材料等的購(gòu)進(jìn)都不能扣除是嗎?這個(gè)季度我們開(kāi)票40萬(wàn),按季度來(lái)說(shuō)不夠45萬(wàn)免征增值稅,那么就不用預(yù)繳增值稅,那是不是說(shuō)就可以直接不用填預(yù)繳增值稅稅費(fèi)表呢?還是要正常申報(bào),再扣除?
請(qǐng)問(wèn)老師,我第一次申報(bào)建筑業(yè)的稅,我公司在異地預(yù)繳了增值稅9萬(wàn),現(xiàn)在機(jī)構(gòu)地匯總后應(yīng)交增值稅是7萬(wàn),扣除預(yù)繳的9萬(wàn),還有2萬(wàn)留抵,所以機(jī)構(gòu)地就不用交增值稅了,請(qǐng)問(wèn)我附加稅怎么計(jì)算呢,是不用交,還是應(yīng)該按7萬(wàn)來(lái)計(jì)算,申報(bào)時(shí)再把預(yù)交的附加稅分別填到表五呢?
老師,23年年度賬務(wù)中計(jì)提人員工資是60000但是年度報(bào)表中是計(jì)提了80000這現(xiàn)在我再24年憑證中應(yīng)該怎么做調(diào)整科目分錄
2023年新實(shí)行的農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社會(huì)計(jì)制度中沒(méi)有其他收益這個(gè)科目
銷(xiāo)售稻殼23年和24年無(wú)票收入提稅的時(shí)候按13%繳納增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)能退稅嗎?
老師好,2024年有業(yè)務(wù)招待費(fèi)2000,匯算清繳調(diào)增了800,這800要不要賬務(wù)和報(bào)表處理。調(diào)增前后企業(yè)都是虧損的哦。
財(cái)政撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)補(bǔ)貼款如何做會(huì)計(jì)分錄
專(zhuān)項(xiàng)資金購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會(huì)計(jì)處理
老師麻煩問(wèn)一下,我2025年一季度單位員工沒(méi)在個(gè)稅APP加上贍養(yǎng)老人的信息,這樣就多交個(gè)稅了,等2026年匯算清繳的時(shí)候加上贍養(yǎng)老人的信息,是不是多交的稅可以申請(qǐng)退回,謝謝老師
電子加工,只是加工的,請(qǐng)問(wèn)怎么報(bào)稅呢
老師,公司成立了好幾年,但2024年才開(kāi)始建賬,2024建賬時(shí)期初庫(kù)存數(shù)據(jù)是要實(shí)盤(pán)數(shù)錄入的。2024年支付了以前年度的材料款,做賬時(shí)掛了供應(yīng)商的往來(lái)賬,但因?yàn)椴皇?024年購(gòu)進(jìn)的材料,不能直接入原材料賬,這個(gè)供應(yīng)商的往來(lái)賬如何平賬呢?
老師你好,單位買(mǎi)的水果用來(lái)祭祀,記什么費(fèi)用
那我剛看了申報(bào)表不通過(guò),說(shuō)我的預(yù)交增值稅比對(duì)不通過(guò),因?yàn)槲疫@個(gè)月開(kāi)了500萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在把進(jìn)項(xiàng)和預(yù)交的加在一起就有多的1萬(wàn)多,那這個(gè)怎么填呀
你好!你預(yù)繳的金額不對(duì),才會(huì)對(duì)比不通過(guò)的。
我如果按預(yù)交多少填多少的話(huà),比應(yīng)交的增值稅多了也不能通過(guò),我按應(yīng)交多少抵多少又說(shuō)預(yù)交比對(duì)不通過(guò)呀,老師怎么弄呀,謝謝
您好!是預(yù)繳多少填0多少,但是你可以不用都在本期抵扣啊。附表四那里可以少在本期遞減一點(diǎn)
我按預(yù)交的金額填的話(huà),主表應(yīng)交增值稅就是負(fù)數(shù)了,也不能通過(guò)噠
你好!你要么按上面的做,要么就拿預(yù)繳稅金的完稅憑證,然后去上大廳申報(bào)