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老師,公司成立了好幾年,但2024年才開始建賬,2024建賬時(shí)期初庫存數(shù)據(jù)是要實(shí)盤數(shù)錄入的。2024年支付了以前年度的材料款,做賬時(shí)掛了供應(yīng)商的往來賬,但因?yàn)椴皇?024年購進(jìn)的材料,不能直接入原材料賬,這個(gè)供應(yīng)商的往來賬如何平賬呢?

2025-05-12 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-12 11:11

若材料在期初庫存中 如果之前支付材料款對應(yīng)的材料,已包含在 2024 年建賬時(shí)按實(shí)盤數(shù)錄入的期初庫存里,那么沖平供應(yīng)商往來賬時(shí): 借:應(yīng)付賬款(或預(yù)付賬款,看之前掛賬科目 ) 貸:利潤分配 —— 未分配利潤 這是因?yàn)椴牧弦言趲齑骟w現(xiàn),支付材料款實(shí)質(zhì)是對以前年度業(yè)務(wù)的結(jié)算,影響的是以前年度損益,通過 “利潤分配 —— 未分配利潤” 調(diào)整 。 若材料不在期初庫存中 要是材料不在期初庫存,可能存在材料已消耗等情況。此時(shí): 借:應(yīng)付賬款(或預(yù)付賬款 ) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配 —— 未分配利潤 先通過 “以前年度損益調(diào)整” 核算對以前年度損益的影響,再將 “以前年度損益調(diào)整” 余額轉(zhuǎn)入 “利潤分配 —— 未分配利潤” 。 上述調(diào)整可能涉及企業(yè)所得稅納稅調(diào)整。在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),需向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明情況,提供相關(guān)證明材料(如采購合同、付款憑證等 ),確保稅務(wù)處理合規(guī)

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快賬用戶8744 追問 2025-05-12 11:18

2024年付款時(shí)做的是:借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。余額在借方。要調(diào)應(yīng)該是做:借:以前年度損益調(diào)整或利潤分配—未分配利潤? ? 貸:應(yīng)付賬款吧?

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齊紅老師 解答 2025-05-12 11:21

同學(xué)你好 對的 是這樣的

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您好,這個(gè)對賬也用太長時(shí)間了,我們有業(yè)務(wù)系統(tǒng)么,采購明細(xì)導(dǎo)出入賬,供應(yīng)商自己也有數(shù)據(jù) ,2個(gè)表核對很快的哇 月初是把上月沒 有完成的賬做完,出報(bào)表,報(bào)稅,分錄每天做,也不用到月中月末集中處理嘛 每月財(cái)務(wù)做賬流程 , 做完賬,看一下銀行,存貨,固定資產(chǎn) 的余額一定在借方 應(yīng)付職工薪酬的余額在貸方或余額為0 核對銀行 、存貨和實(shí)物相符 與往來單位對賬應(yīng)付應(yīng)收,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付, 每個(gè)月能把這些完成,賬就很準(zhǔn)確了, 然后才是稅務(wù)申報(bào),最后是財(cái)務(wù)分析
2025-02-20
同學(xué)你好 計(jì)入庫存商品然后調(diào)整
2021-11-02
同學(xué)你好 直接調(diào)整就可以了
2022-02-09
您好,我們用倒算耗用數(shù),不是很準(zhǔn),但這是備用方案。以去年盤點(diǎn)數(shù)據(jù)為期初數(shù)。按采購數(shù)據(jù)登記本月進(jìn)貨。根據(jù)銷售額/產(chǎn)量倒推或估算本月耗用材料。計(jì)算期末庫存(期初%2B采購-估算耗用)。
2025-05-08
您好 掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了 后期不需要再支付的話 做賬是要掛在股東代墊支付 借 原材料等 貸 其他應(yīng)付款-股東 等收到工程款后,要把材料款通過這個(gè)股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方
2021-12-05
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