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提前祝老師中秋節(jié)快樂!我公司是小規(guī)模建筑施工企業(yè),請問老師,異地預交增值稅,只能扣除分包款,別的購買材料等的購進都不能扣除是嗎?這個季度我們開票40萬,按季度來說不夠45萬免征增值稅,那么就不用預繳增值稅,那是不是說就可以直接不用填預繳增值稅稅費表呢?還是要正常申報,再扣除?

2021-09-19 12:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-19 12:38

您好。您是否是簡易征稅?

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齊紅老師 解答 2021-09-19 12:38

您好,對于甲方購入材料,可以考慮簡易征收

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相關問題討論
您好。您是否是簡易征稅?
2021-09-19
這個是增值稅的12%計算出來的 按不含稅的發(fā)票金額計算的
2024-11-29
不會重復交稅的呀,預交的時候可以扣除分包款,你回機構地申報的時候就正常的申報預算的,可以的。
2021-02-22
同學你好 這個看借方余額有多少就可以
2022-03-25
你好,站在方便的角度來說可以選擇第二個方案
2021-07-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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