你好!可以的了。事業(yè)單位是這樣
老師好,請(qǐng)問我們是事業(yè)單位下屬單位,打電費(fèi)發(fā)票的時(shí)候沒有納稅人識(shí)別號(hào),這種情況可以嗎
您好!請(qǐng)問下事業(yè)單位的發(fā)票的開票沒有納稅識(shí)別碼的話,這發(fā)票可以接收嗎
請(qǐng)問下,事業(yè)行政單位收到對(duì)方開的增值稅發(fā)票,沒有寫我們單位納稅人識(shí)別碼,這個(gè)可以嗎
老師,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票沒得我方單位名稱和納稅人識(shí)別號(hào)可以報(bào)銷嗎?購(gòu)貨方名稱為空。是我單位員工出差回來報(bào)銷的單據(jù)
老師,請(qǐng)問一下電子普通發(fā)票只有單位名稱,沒有納稅人識(shí)別號(hào),可以入賬嗎?電子普票只有總金額,沒有單位和數(shù)量,可以入賬嗎?
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?