您好 去大廳柜面更正匯算清繳申報表
我們之前的會計在去年做賬的時候把差旅費記成了業(yè)務招待費,在報匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)了,該怎么樣才能把多的調(diào)增的調(diào)減呢
老師,我們以前年度的招待費在匯算清繳時沒有調(diào)增,我現(xiàn)在想要把之前的招待費所造成的企業(yè)所得稅補繳回來,我該怎么做呢?
老師,請問2023年匯算2022年度清繳時業(yè)務招待費納稅調(diào)增了40000,2023年做了補繳企業(yè)所得稅用了以前年度損益調(diào)整科目,2024年匯算2023年的清繳時我需不需要調(diào)整報表呢?
老師 企業(yè)所得稅年度匯算清繳 因為去年有招待費 補交企業(yè)稅 怎么做分錄呢 2024-05-07 16:11 是用所得稅費用 還是以前年度損益調(diào)整
老師 企業(yè)所得稅年度匯算清繳 因為去年有招待費 補交企業(yè)稅 怎么做分錄呢 2024-05-07 16:11 是用所得稅費用 還是以前年度損益調(diào)整
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當時對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術(shù)服務費,現(xiàn)在對方按投資款50萬,應付利息4萬來計算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術(shù)服務費,這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財務負責人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進項稅?
老師,你哪里有沒有類似的模板?可以發(fā)給我先看一下嗎?
請問您要什么模板
更正匯算清繳的申報表
老師,更正匯算清繳表后,賬務處理應該怎么做呢?借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費__應交企業(yè)所得稅
老師是這樣調(diào)整嗎?但是現(xiàn)在已經(jīng)過了匯算清繳的時間了,這樣調(diào)整對當期利潤表有影響?。?
這樣寫分錄正確的 對當期利潤表沒有影響啊 是影響的以前年度的