按正確的數(shù)據(jù)填報就可以了
我們之前的會計在去年做賬的時候把差旅費記成了業(yè)務(wù)招待費,在報匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)了,該怎么樣才能把多的調(diào)增的調(diào)減呢
老師您好,我2020年的匯算清繳是先把報表調(diào)整了,然后再調(diào)整賬的,調(diào)到最后離匯算清繳的數(shù)字差20143.96元,然后我把一張21年的業(yè)務(wù)招待費單子金額是30823元調(diào)到20年做進去了,但是這樣的話就有差額了,這種的現(xiàn)在怎么做合適呢老師
老師,我們以前年度的招待費在匯算清繳時沒有調(diào)增,我現(xiàn)在想要把之前的招待費所造成的企業(yè)所得稅補繳回來,我該怎么做呢?
老師好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳的問題,2021年工資我多計提了,2022年實際發(fā)放的時候我賬上處理把多計提的沖回再重新做分錄了,做2021年的匯算清繳的時候把多計提的調(diào)增了,在2022年匯算清繳要不要再調(diào)減呢。
老師,我去年有筆費用漏計提,在5月去的發(fā)票了 我做匯算清繳的時候做費用調(diào)增,同時會計賬務(wù)5月處理調(diào)整以前年度損益 那我報去年的財務(wù)報表時,要調(diào)整報表,把這筆費用加上去嗎
資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益負的因為什么
6月份有出口報關(guān)單,沒開發(fā)票。 現(xiàn)在7月份有個出口應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認 要申報未開票收入嗎? 這個未開票收入和增值稅申報的未開票收入一致嗎?
老師,工資表多做了2角2分,怎么做分錄? 不用付錢的
老師,2020年12月我們給某個公司開了81600的發(fā)票,但是對方一直沒有付款。去年聯(lián)系對方的時候,對方說他們會計已經(jīng)平賬了,那我們這邊應(yīng)該怎么處理呢?
我是客戶,供應(yīng)商提交報價單,我司還不知道是在A公司還是B公司購買,所以報價單需方填了兩個公司,請問蓋章怎么蓋,還是說分開兩個公司報價單一式兩份這樣
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。2024年11月1日,甲公司“應(yīng)收賬款”科目借方余額為500萬元,“壞賬準備”科目貸方余額為25萬元,公司通過對應(yīng)收款項的信用風險特征進行分析,確定計提壞賬準備的比例為期末應(yīng)收賬款余額的5%。12月份,甲公司發(fā)生如下相關(guān)業(yè)務(wù):(1)11月5日,向乙公司賒銷商品一批,按商品價目表標明的價格計算的金額為1000萬元(不含增值稅),由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣。(2)11月9日,一客戶破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應(yīng)收賬款40萬元不能收回,確認為壞賬。(3)11月11日,收到乙公司前欠的銷貨款500萬元,存入銀行。(4)11月21日,收到2022年已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬元,存入銀行。(5)11月28日,向丙公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的售價為100萬元,增值稅額為13萬元,丙公司尚未付款。(6)11月30日,壞賬準備的賬務(wù)處理(7)12月31日甲公司的應(yīng)收賬款余額為900萬元,期間壞賬準備未發(fā)生事
老師,深圳公司在工商局變更地址后,去哪里查詢進度嗎?
若是5月收到的8000元沒開票,然后在未開票收入欄報稅,7月又把這筆8000元開票了,那納稅申報表要怎么填?
請問簽訂了招標代理合同,開票方開“*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)費”是否可以?
老師,公司危廢處理費計入什么會計科目
那需要會計上如何調(diào)整呢、
不需要調(diào)整賬務(wù)了,因為都是損益