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老師,您好,得到一張專用發(fā)票,入福利費,進項需要轉(zhuǎn)出,做帳先借:管理費用-福利費88.50 進項稅11.5 貸:100后期勾選以后借:管理費用-福利11.5貸:進項轉(zhuǎn)出11.5,老師,我寫的對么,此時這筆業(yè)務(wù)算完成了吧,這個進項轉(zhuǎn)出的金額就一直掛著么

2021-11-08 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-08 11:04

你好,對的是的,你的進項和進項轉(zhuǎn)出可以分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。

頭像
快賬用戶1759 追問 2021-11-08 11:27

哦哦,好的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-08 11:32

不用客氣,工作愉快。

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你好,對的是的,你的進項和進項轉(zhuǎn)出可以分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
2021-11-08
對,這個選擇不抵扣,勾選也可以的。
2024-05-14
同學(xué) 你好, 借 管理費用-福利費 ? 貸?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-12-09
借管理費用福利費 1000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額130 貸銀行存款1130
2021-02-23
你好,你的進項沒有余額嗎?進項當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)了哪個科目?
2024-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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