借管理費用福利費 1000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額130 貸銀行存款1130
老師請問購入用于員工福利又取得專票的賬務(wù)處理是:借:原材料1000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅130 貸:銀行存款1130 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進項稅130 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅130 借:管理費用1130 貸:應(yīng)付職工薪酬。員工福利費1130 借:應(yīng)付職工薪酬。員工福利費1130 貸:原材料1000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進項稅130 分錄是這樣嗎就要是最后一個分錄
老師,發(fā)票勾選認證平臺中,有個發(fā)票不勾選選項,是不是這個意思,假如,我有一張發(fā)票買的生活用品,用于職工福利,不含稅100元,稅額13元,是不是我在平臺中,選中不勾選這張發(fā)票,會計分錄,借管理費用-職工福利113,貸銀行存款113,就不需要再寫轉(zhuǎn)出進項稅分錄了?
老師你好,就是報銷一個杯子福利費不含稅價1000元,進項稅130元,然后開的是專票我不是要先進行進項認證后再轉(zhuǎn)出嗎,那我是直接借:管理費用-福利費 1130貸:銀行存款1130嘛?
老師,我有個福利費是專用發(fā)票,在2月增值稅申報表是進項轉(zhuǎn)出了是200元,我在2月做會計分錄時:借:管理費費用(包括進項稅) 貸:銀行存款款。我想問的是我要做一筆 借:管理費用(稅金負數(shù)-200) 貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出-200 是嗎?
老師,之前按回單做了財務(wù)費用-手續(xù)費。貸銀行存款 現(xiàn)在去銀行開了專票,我是要先做一筆沖減費用的憑證,然后再做一筆含進項的憑證嘛?還是說直接做借:財務(wù)費用(負數(shù))貸:應(yīng)交稅費-進項稅額
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進項稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
借管理費用-福利費130 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出130