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老師你好,就是報銷一個杯子福利費不含稅價1000元,進項稅130元,然后開的是專票我不是要先進行進項認證后再轉(zhuǎn)出嗎,那我是直接借:管理費用-福利費 1130貸:銀行存款1130嘛?

2021-02-23 00:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-23 01:20

借管理費用福利費 1000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額130 貸銀行存款1130

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齊紅老師 解答 2021-02-23 01:20

借管理費用-福利費130 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出130

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借管理費用福利費 1000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額130 貸銀行存款1130
2021-02-23
你好 。分錄中間那步 是什么意思? 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進項稅130 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅130 ? ? ?其他的是沒有問題的。? ??
2021-01-13
對,這個選擇不抵扣,勾選也可以的。
2024-05-14
你好? 那你選擇 認證了轉(zhuǎn)出了。? 你做 :借管理費用-福利費? 248.03 貸進項稅轉(zhuǎn)出? ?248.03? ? ?
2021-03-09
你好 ;? 那如果一開始就知道不能抵扣了。 直接選擇勾選不抵扣處理? ?然后價稅合計入福利費去即可。 避免還得認證轉(zhuǎn)出處理麻煩一些的;? ? 你就算轉(zhuǎn)出也是做 :借管理費用-f福利費 貸進項稅轉(zhuǎn)出? ?
2021-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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