你好 這個要逐漸調(diào)整的 借:主營業(yè)務(wù)成本等 貸:庫存商品 但是你說不想影響利潤,那么就沒有辦法了
代帳會計(jì)的貨幣資金與實(shí)際的不一致,他全是走的庫存現(xiàn)金,這個企業(yè)過個一年半載以后要注銷,請問老師后面應(yīng)如何調(diào)整貨幣資金與實(shí)際一致,分錄怎么做,謝謝
老師 庫存商品金額與實(shí)際庫存金額多很多,不是這一個月多的,是一直累計(jì)多出來的,請問我應(yīng)該怎么調(diào)整呢,而不影響利潤,謝謝
老師,你好,我來新公司,這邊的賬很亂,發(fā)現(xiàn)很多都是倉庫沒入庫,實(shí)際應(yīng)該少了,要怎么調(diào)賬呢?如果我入庫的話,我的庫存就對不上,因?yàn)?022年1月新來的會計(jì)全部盤了一次庫存
老師,請問發(fā)現(xiàn)19年的審計(jì)報告庫存商品那里多了一千多塊,原因是19年的賬在付款的時候但發(fā)票未到,直接入了庫存商品,后期來了發(fā)票沒發(fā)現(xiàn)有做了一筆,但在19年12月紅沖,但由于科目借貸方向的問題,不知道為什么審計(jì)沒有發(fā)現(xiàn),所以庫存多了一個商品。我們也沒有發(fā)現(xiàn)這個問題,導(dǎo)致20、21年的審計(jì)報告期初都是多這個金額,但實(shí)際我們的賬上是沒有這個金額的,這個要怎么調(diào)整?
您好老師麻煩問一下庫存問題,我們之前有自己店面產(chǎn)生的庫存,但從20年就沒有店面了,但庫存還在,現(xiàn)在實(shí)際庫存與sap系統(tǒng)賬面金額不一致?實(shí)際庫存與賬面金額多這得怎么調(diào)賬?賬務(wù)處理怎么做?謝謝
老師您好,請問我們公司剛成立工會,具體工會都有什么業(yè)務(wù)?應(yīng)該怎么樣去處理賬務(wù)。我們是一般納稅人煤炭銷售企業(yè)有殘疾人人員。職工大約有三四十人左右,殘疾人應(yīng)該是10多個
酒店周轉(zhuǎn)材料攤銷,我先入賬時直接攤銷50%,剩下的50%怎么做賬?
老師,實(shí)際工作中,小單位需要備用金,一般通過什么方式,提取備用金?
一次性付三年的推廣費(fèi) 沒有按期攤銷 這樣可以嗎 具體依據(jù)是什么
老師可以 給我解釋一下往來款項(xiàng)嗎
現(xiàn)金支票不能背書轉(zhuǎn)讓是嗎
請問甲方代付的農(nóng)民工工資這個怎么做成本?。渴且獑柤追揭裁礀|西還是需要再問勞務(wù)公司要成本票???
老師上午好!我們公司是苗木專業(yè)合作社,我發(fā)現(xiàn)一個人給我們公司打款,備注寫苗木定金這是什么意思呢老師
老師你好,我公司和員工簽訂社保自己繳納協(xié)議,并每個月給員工支付1600的社保費(fèi),銀行支付給個人,并備注社保費(fèi),存在那些風(fēng)險呢
高新企業(yè)加計(jì)扣除金額如何計(jì)算?
還有其他可調(diào)整的分錄嗎?或者掛存貨跌價準(zhǔn)備?還是沖庫存商品呢?
你放到其他資產(chǎn),稅務(wù)局會關(guān)注的啊 你放在存貨跌價準(zhǔn)備,也是要影響利潤表的
我做的是內(nèi)賬,提供給稅務(wù)局的是外賬,內(nèi)賬的話能調(diào)嗎
內(nèi)帳也是沒有辦法調(diào)的,你調(diào)整到其他資產(chǎn),也是掩耳盜鈴的
好的,謝謝老師
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