同學(xué),將庫存現(xiàn)金賬上的和實際的差額做 借 銀行存款 貸 庫存現(xiàn)金

之前會計從17年就開始做分公司的賬,社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應(yīng)收款核算,導(dǎo)致社保和公積金有余額,比如發(fā)工資 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費(fèi) 借:其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸:銀行 實際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢,分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎
代帳會計的貨幣資金與實際的不一致,他全是走的庫存現(xiàn)金,這個企業(yè)過個一年半載以后要注銷,請問老師后面應(yīng)如何調(diào)整貨幣資金與實際一致,分錄怎么做,謝謝
老師,您好!總賬調(diào)整營業(yè)收入后怎么調(diào)表啊?具體情況是1月預(yù)收沖收入做多了30萬,反結(jié)賬紅字沖回預(yù)收了,后面這30萬預(yù)收又沖回收入了。現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表本期金額都與總賬一致,可是利潤表本年凈利潤少了30萬,加上就能跟總賬本年凈利潤一致了,可是利潤表本年金額其他與總賬一致的,營收也是與實際一致的,請教老師這哪里出問題了,需要怎么調(diào)整才好,謝謝老師
老師你好,我用的管家婆軟件,年期初數(shù)據(jù)怎么修改? 我們公司因為很多遺留問題,比如前任會計盤庫后,做了庫存盤點(diǎn)單,調(diào)整了庫存商品,很多年盤庫都這樣操作的,很久以后,導(dǎo)致待處理流動資產(chǎn)損益里面掛了貸方十幾萬。 比如之前付進(jìn)貨款10萬,實際最后就開了6萬的入庫單,導(dǎo)致賬上一直掛著應(yīng)付借款借方4萬,而這些貨也隨著長年累月盤庫不斷的調(diào)整,已無法補(bǔ)錄入庫單了。 這不年底了,我想著年結(jié)存后把期初數(shù)據(jù)修改一下,不知道該怎么改,謝謝。
老師,請問一下個人獨(dú)資企業(yè)的,現(xiàn)在注銷不了,需要流水,以前沒有開公戶的。這個員工收錢的。咋整 補(bǔ)賬稅管員也想跟賬本能一一對應(yīng),跟公戶一致(之前沒有開公戶的?,F(xiàn)在走流水) 那我能不能 先讓實際收錢的人,轉(zhuǎn)錢進(jìn)來,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 —員工名字 這個需要什么證明嘛? 開票出去了,借應(yīng)收賬款 貸主營 應(yīng)交增值稅 還是收錢這個人存現(xiàn)金進(jìn)來但是不是法人啊,借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金 。借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款 。 我這個需要怎么走一遍流水比較好錒
1-12月人數(shù)/12等于30.17,要交殘保金嗎
公示期需要多久,我需要知道
小規(guī)模做賬時沒有做應(yīng)交稅費(fèi)2%免稅金額,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅要填免稅部分的營業(yè)外收入,請問老師怎么補(bǔ)做
請問如果收到租金 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制每個月確認(rèn)收入,稅法上也是這樣的嗎,不需要調(diào)整哈?
老師,委托代收款,只收款,沒開票該怎么處理合規(guī)
老師,小規(guī)模不開票收入在哪申報呀?
老師您好,我是自己開了個小公司,之前找了一些零時工,現(xiàn)金付的款,但是沒有票,這個賬怎么做,報稅的時候怎么辦
老師,我們有個個體戶需要注銷,我選擇填經(jīng)營a表的時候,填的稅款所屬期是2025-9月,他出現(xiàn)了不存在法人關(guān)系,我又改成10月,他又出現(xiàn)了稅款所屬期必須小于當(dāng)前月份,這是什么原因呢
你好老師,購買車的購置稅和行駛證工本費(fèi),汽車號牌工本費(fèi)都斤車的固定資產(chǎn)嗎?
老師,一局欠我們的工程款,用背書形式背給我們40萬,我們轉(zhuǎn)背給上海蕊泰公司去貼現(xiàn),然后老板個人付他貼息的錢,上海蕊泰又把40萬款打到我們公賬上,這個過程分錄怎么寫
老師,這個企業(yè)有將近10年了,一直都是這樣的,只用這一個分錄就可以了嗎?需要分期調(diào)整嗎?
代帳會計說付的代理費(fèi)太少只能這樣做,讓我后期慢慢調(diào)整,我現(xiàn)在是一頭霧水不知道怎么調(diào)
同學(xué),可以先這樣做一個以前年度調(diào)整,后面的話就按照銀行存款和庫存現(xiàn)金嚴(yán)格區(qū)分開來真實反應(yīng)
老師您能告訴一下分錄怎么寫嗎?
同學(xué),這個不涉及損益科目,只是庫存現(xiàn)金和銀行存款之間的轉(zhuǎn)換。借 銀行存款 貸 庫存現(xiàn)金
老師您的意思是以前全部調(diào)整,下個月就按照真實的就可以了?
同學(xué),是的,把期初數(shù)調(diào)整一下,當(dāng)期正常做就好了,以前年度的報表已經(jīng)報出,沒辦法進(jìn)行變更了
嗯嗯,好的謝謝老師,困擾了一下午。
同學(xué),很榮幸為你解答難題