同學(xué),將庫存現(xiàn)金賬上的和實(shí)際的差額做 借 銀行存款 貸 庫存現(xiàn)金
之前會(huì)計(jì)從17年就開始做分公司的賬,社保、公積金不管個(gè)人和公司的都是通過其他應(yīng)收款核算,導(dǎo)致社保和公積金有余額,比如發(fā)工資 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實(shí)際扣費(fèi) 借:其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸:銀行 實(shí)際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢,分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎
代帳會(huì)計(jì)的貨幣資金與實(shí)際的不一致,他全是走的庫存現(xiàn)金,這個(gè)企業(yè)過個(gè)一年半載以后要注銷,請(qǐng)問老師后面應(yīng)如何調(diào)整貨幣資金與實(shí)際一致,分錄怎么做,謝謝
老師,您好!總賬調(diào)整營(yíng)業(yè)收入后怎么調(diào)表???具體情況是1月預(yù)收沖收入做多了30萬,反結(jié)賬紅字沖回預(yù)收了,后面這30萬預(yù)收又沖回收入了?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表本期金額都與總賬一致,可是利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn)少了30萬,加上就能跟總賬本年凈利潤(rùn)一致了,可是利潤(rùn)表本年金額其他與總賬一致的,營(yíng)收也是與實(shí)際一致的,請(qǐng)教老師這哪里出問題了,需要怎么調(diào)整才好,謝謝老師
老師你好,我用的管家婆軟件,年期初數(shù)據(jù)怎么修改? 我們公司因?yàn)楹芏噙z留問題,比如前任會(huì)計(jì)盤庫后,做了庫存盤點(diǎn)單,調(diào)整了庫存商品,很多年盤庫都這樣操作的,很久以后,導(dǎo)致待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益里面掛了貸方十幾萬。 比如之前付進(jìn)貨款10萬,實(shí)際最后就開了6萬的入庫單,導(dǎo)致賬上一直掛著應(yīng)付借款借方4萬,而這些貨也隨著長(zhǎng)年累月盤庫不斷的調(diào)整,已無法補(bǔ)錄入庫單了。 這不年底了,我想著年結(jié)存后把期初數(shù)據(jù)修改一下,不知道該怎么改,謝謝。
老師,請(qǐng)問一下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的,現(xiàn)在注銷不了,需要流水,以前沒有開公戶的。這個(gè)員工收錢的。咋整 補(bǔ)賬稅管員也想跟賬本能一一對(duì)應(yīng),跟公戶一致(之前沒有開公戶的?,F(xiàn)在走流水) 那我能不能 先讓實(shí)際收錢的人,轉(zhuǎn)錢進(jìn)來,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 —員工名字 這個(gè)需要什么證明嘛? 開票出去了,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng) 應(yīng)交增值稅 還是收錢這個(gè)人存現(xiàn)金進(jìn)來但是不是法人啊,借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金 。借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款 。 我這個(gè)需要怎么走一遍流水比較好錒
老師好!季節(jié)性生產(chǎn)企業(yè)在未生成的時(shí)候,設(shè)備折舊放在什么科目?
工商年報(bào)里的納稅總額是所屬期2024年,還是2024年實(shí)際交款的,因?yàn)?024年交的還有2023年12月的稅
老師什么是納稅總額呢
老師之前買的京東E卡對(duì)方已開票賬上做了招待費(fèi),現(xiàn)在用京東E卡買辦公用品,這個(gè)辦公用品怎么入賬,謝謝
之前使用錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問要改為新的準(zhǔn)則怎么更改?
老師好,非關(guān)聯(lián)企業(yè),且都為小微企業(yè),A公司借款給B公司,且沒有利息,請(qǐng)問這個(gè)涉及增值稅和所得稅嗎?
老師請(qǐng)問下怎么做這個(gè)分錄
老師,進(jìn)口關(guān)稅加上完稅價(jià)格是10000,海關(guān)進(jìn)口增值稅完稅價(jià)卻是10000.2,多了幾分錢,這種情況是有錯(cuò)誤嗎?如果做賬的話,原材料應(yīng)該按哪一個(gè)數(shù)值入?
老師,加收9%稅點(diǎn)時(shí),稅法規(guī)定用除法還是乘法
工廠設(shè)備搬遷費(fèi)計(jì)入什么科目比較好
老師,這個(gè)企業(yè)有將近10年了,一直都是這樣的,只用這一個(gè)分錄就可以了嗎?需要分期調(diào)整嗎?
代帳會(huì)計(jì)說付的代理費(fèi)太少只能這樣做,讓我后期慢慢調(diào)整,我現(xiàn)在是一頭霧水不知道怎么調(diào)
同學(xué),可以先這樣做一個(gè)以前年度調(diào)整,后面的話就按照銀行存款和庫存現(xiàn)金嚴(yán)格區(qū)分開來真實(shí)反應(yīng)
老師您能告訴一下分錄怎么寫嗎?
同學(xué),這個(gè)不涉及損益科目,只是庫存現(xiàn)金和銀行存款之間的轉(zhuǎn)換。借 銀行存款 貸 庫存現(xiàn)金
老師您的意思是以前全部調(diào)整,下個(gè)月就按照真實(shí)的就可以了?
同學(xué),是的,把期初數(shù)調(diào)整一下,當(dāng)期正常做就好了,以前年度的報(bào)表已經(jīng)報(bào)出,沒辦法進(jìn)行變更了
嗯嗯,好的謝謝老師,困擾了一下午。
同學(xué),很榮幸為你解答難題