如果對方對發(fā)票沒有要求的情況下,你的季度銷售額在30萬以內(nèi)小規(guī)模就可以,尤其是進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票不多的 這個小規(guī)模稅負(fù)比增值稅一般納稅人的少多了。

老師 你好 今天去面試了一家公司財務(wù),原來會計已經(jīng)離職,因我們這里一直封控,所以10月還未申報 另外這家公司下面有2個公司 一個一般納稅人 一個小規(guī)模 一般納稅人22年已經(jīng)申請上高新技術(shù)企業(yè) 但他們賬目沒有做輔助賬 研發(fā)費(fèi)用也沒有歸集 整個需要調(diào)整 老師 這種企業(yè)現(xiàn)在接手工作量大嗎 需要注意哪些 做那些準(zhǔn)備?因?yàn)槲抑笆亲龅膬?nèi)賬,對報稅了解 但沒有具體做過
老師,您好!我目前在一個糧油食品公司,她們主要的售貨方是個體戶(干雜店、小超市等小型的這種),收入很細(xì)碎,然后目前剛引進(jìn)管家婆這個財務(wù)軟件,問了一下財務(wù)的,她們一直都沒有做過會計憑證以前的軟件自動生成,但管家婆無法自動生成,那如果我添加會計科目的話銷售方的單位就寫個體戶嗎?或者說一筆最后歸總到一起弄到一個憑證上。問了目前這個財務(wù)她說可以不用做會計憑證這些,因?yàn)槔麧櫛磉@些只填了費(fèi)用和收入就可以看見!就不做像金蝶軟件那種記賬結(jié)賬出會計報表(自己調(diào)整一下科目那些) 規(guī)模納稅人!
老師,我昨天去了一家農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈公司面試。這家公司跟不同的大學(xué)合作,配送蔬菜,肉這類。公司找優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商采購,然后分揀,農(nóng)藥檢測,再派配送車輛配送至學(xué)校。以總公司的名義簽訂合同,成立各分子公司,以各個子公司為獨(dú)立的核算主體,來運(yùn)營。目前有兩家子公司是去年新成立的,我去上班的話,就是負(fù)責(zé)這兩個子公司的業(yè)務(wù)。我對這個行業(yè)不太了解,像他們這種子公司一開始是小規(guī)模納稅人,等后面規(guī)模大了,會從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎?還是說,就一直以小規(guī)模納稅人來核算嗎?因?yàn)槲覀€人是想做一般納稅人的業(yè)務(wù)。還有就是,像他們這種采購的食材,一般都能獲取發(fā)票嗎?對于不能獲取發(fā)票的,是找哪類替票來解決嗎?我對這個行業(yè)不太了解,可以大致跟我說一下嗎?
老師,我想問一下,像供應(yīng)鏈企業(yè),是怎么核算收入,成本,費(fèi)用的?我這兩天面試了一家公司,是做蔬菜肉類配送的。跟不同的大學(xué)合作,把蔬菜,肉類配送到大學(xué)食堂??偣竞蛯W(xué)校簽訂合同,成立不同的子公司,以子公司來運(yùn)行。我就是負(fù)責(zé)兩家子公司的業(yè)務(wù)。這兩家子公司去年下半年成立的,現(xiàn)在規(guī)模還小,還是小規(guī)模納稅人。但是我以前沒做過小規(guī)模納稅人的賬。如果要接手的話,我該怎么入手這兩家子公司的賬務(wù)?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)鏈企業(yè)。給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。學(xué)校每年放寒假暑假,我們項(xiàng)目上也放假。一年差不多會有三個月的時間是不上班的。請問,支付的一年的房租費(fèi),是按一年12個月來攤銷還是按照9個月來攤銷?
老師她這個是個體!申報經(jīng)營所得是這個提示是什么意思
老師,有開荒保潔結(jié)算單模板嗎
匯算清繳各費(fèi)用扣除比例
小規(guī)模納稅人,做帳7?8月增值稅都結(jié)轉(zhuǎn)了,季度開票未超30萬,到季度申報時,增值稅需交專票的稅,這種做帳怎么做啊
老師,小規(guī)模納稅人季度開普票沒有超過30.萬,開票時正常做價稅分離 季末減免的時候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入嗎
老師,別人掛靠我們建筑公司,怎么扣稅點(diǎn),老板讓我做個方案,有成本怎么算,沒成本怎么算,我這方案怎么做呢,能不能幫忙寫一個詳細(xì)的老師
你好,亞馬遜的7-9月的96854美元收入,一部分通過第三方已折合人民幣到公司對公賬戶了,還有一部分未提現(xiàn),現(xiàn)在要申報無票收入,按什么匯率折算人民幣
老師我們小規(guī)模納稅人季報,但是第三季度的費(fèi)用票少了,產(chǎn)生利潤了,我又不想交所得稅,那我能暫估費(fèi)用票嗎?還是怎么操作可以降低利潤?我們也沒有給員工發(fā)工資,發(fā)工資用的另一個公司發(fā)的
老師,發(fā)票已開,但是企業(yè)所得稅按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,如何做賬?
你好,無票收入季度小于30萬,是按照1個點(diǎn)計提增值稅,還是3個點(diǎn)計提增值稅


老師,30萬包括應(yīng)稅和免稅的嗎還是單只應(yīng)稅的,因?yàn)槭卟说叭馍r是免稅的
30萬包含著免稅和應(yīng)稅,如果超過的話,免稅的不交,應(yīng)稅的還是需要交。蔬菜、肉類、蛋類流通行業(yè)可以免增值稅。
謝謝老師,老師幫我舉一個例子混合銷售的,就是有應(yīng)稅免稅的,分別是小規(guī)模和一般納稅人的賬務(wù)處理嗎,謝謝
一般納稅人 應(yīng)稅 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 免稅 借應(yīng)收賬款或者銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 小規(guī)模 應(yīng)稅 借應(yīng)收賬款或者銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 免稅 借應(yīng)收賬款或者銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入。