計(jì)提附加稅時(shí)是按2720的基數(shù)算
我看了這個(gè)月的增值稅是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì),可是申報(bào)表這上面還填寫(xiě)了280,可是金額上沒(méi)有體現(xiàn)減免啊,實(shí)際上這個(gè)月的增值稅不應(yīng)該是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)-減免嗎
老師,我有2個(gè)問(wèn)題啊 1、當(dāng)月有稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元做減免稅款,如果我的增值稅是3280,那我計(jì)提增值稅的時(shí)候,是計(jì)提3280呢,還是3000呢, 2、計(jì)提的時(shí)候,分錄做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣對(duì)嗎?麻煩老師幫忙解答下,謝謝了
我這個(gè)銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅后,未交的是3000,但有個(gè)稅盤280減免,我實(shí)際應(yīng)交增值稅為2720,我計(jì)提附加稅時(shí)是按3000還是按2720的基數(shù)算呢
事業(yè)單位需要每個(gè)季度零申報(bào)城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅嗎?還沒(méi)有辦理好不動(dòng)產(chǎn)證
請(qǐng)問(wèn):這道題,無(wú)論借方差額,貸方差額,都計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益對(duì)吧
這解釋把我搞暈了,麻煩看下,提高應(yīng)收周轉(zhuǎn)率,是指提高賒銷收入嗎?
靜態(tài)回收期的數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣公司可以有臨時(shí)工嗎?若有工資怎么發(fā)哈?
老板買了1200元的煙送了客戶,只有小票沒(méi)有發(fā)票,這種情況能報(bào)銷嗎?
與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金=88 250÷(1+9%)×3%×(7%+3%+2%)≈291.47(萬(wàn)元),能具體解釋下公式嗎?
第3問(wèn)求必要收益率,按公式來(lái)算=4%+2.4*(3%-4%)=1.6% 為什么答案是4%+2.4*3% ?
公司未簽訂勞動(dòng)合同,補(bǔ)給員工的雙倍工資違約金需要報(bào)員工個(gè)稅嗎
@董孝彬老師您好,我對(duì)這個(gè)可轉(zhuǎn)換債券理解的不好,我感覺(jué)有的題考察的比較細(xì)膩,您不能給我講一下贖回條款,強(qiáng)制性贖回條款,回售條款,大致意思,大白話最好,為什么會(huì)贖回,為什么會(huì)回售,我感覺(jué)自己還是懵懵懂懂的沒(méi)有真正理解,謝謝老師!
那分錄結(jié)轉(zhuǎn)稅金時(shí)還要體現(xiàn)這個(gè)減免的嗎?還是不用體現(xiàn),比方銷項(xiàng)5000,進(jìn)項(xiàng)2000,減免280,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄呀,麻煩老師寫(xiě)一下分錄,
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2720 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2720