計提附加稅時是按2720的基數(shù)算
我看了這個月的增值稅是銷項-進項-加計,可是申報表這上面還填寫了280,可是金額上沒有體現(xiàn)減免啊,實際上這個月的增值稅不應該是銷項-進項-加計-減免嗎
老師,我有2個問題啊 1、當月有稅控技術(shù)服務費280元做減免稅款,如果我的增值稅是3280,那我計提增值稅的時候,是計提3280呢,還是3000呢, 2、計提的時候,分錄做:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸:應交稅費-未交增值稅,這樣對嗎?麻煩老師幫忙解答下,謝謝了
我這個銷項減進項稅后,未交的是3000,但有個稅盤280減免,我實際應交增值稅為2720,我計提附加稅時是按3000還是按2720的基數(shù)算呢
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級財務管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報,全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動合同的正式員工才需要計算進去,實習生那種的薪資不需要算入進去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預付賬款,貸其他應付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會計賬面價值大于計稅基礎(chǔ)是應納稅暫時性差異呢,負債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個。小規(guī)模有。稅前費用扣除嗎?
每一個工作表都有好幾個單位的明細,如何把它們匯總到一起?
那分錄結(jié)轉(zhuǎn)稅金時還要體現(xiàn)這個減免的嗎?還是不用體現(xiàn),比方銷項5000,進項2000,減免280,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄呀,麻煩老師寫一下分錄,
借應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2720 貸應交稅費-未交增值稅2720