久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

我這個銷項減進項稅后,未交的是3000,但有個稅盤280減免,我實際應交增值稅為2720,我計提附加稅時是按3000還是按2720的基數(shù)算呢

2021-11-05 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-05 14:56

計提附加稅時是按2720的基數(shù)算

頭像
快賬用戶8588 追問 2021-11-05 15:08

那分錄結(jié)轉(zhuǎn)稅金時還要體現(xiàn)這個減免的嗎?還是不用體現(xiàn),比方銷項5000,進項2000,減免280,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄呀,麻煩老師寫一下分錄,

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-05 15:17

借應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2720 貸應交稅費-未交增值稅2720

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
計提附加稅時是按2720的基數(shù)算
2021-11-05
同學你好,是以抵減后的2720元為記稅依據(jù)
2021-07-01
同學, 這個是減免的增值稅,抵扣的是銷項稅,不直接影響附加稅的。
2022-07-05
您好,是按實際繳納的金額計提
2021-03-24
同學,附加稅就是當期你繳納的增值稅作為計稅基數(shù)
2021-04-08
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×