計提附加稅時是按2720的基數(shù)算
我看了這個月的增值稅是銷項-進項-加計,可是申報表這上面還填寫了280,可是金額上沒有體現(xiàn)減免啊,實際上這個月的增值稅不應(yīng)該是銷項-進項-加計-減免嗎
老師,我有2個問題啊 1、當(dāng)月有稅控技術(shù)服務(wù)費280元做減免稅款,如果我的增值稅是3280,那我計提增值稅的時候,是計提3280呢,還是3000呢, 2、計提的時候,分錄做:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,這樣對嗎?麻煩老師幫忙解答下,謝謝了
我這個銷項減進項稅后,未交的是3000,但有個稅盤280減免,我實際應(yīng)交增值稅為2720,我計提附加稅時是按3000還是按2720的基數(shù)算呢
老師請問股東老板以前開工資前幾年在本公司退休就在沒有開資,如果現(xiàn)在要給開工資可以嘛?多少不用交稅,是否辦還要什么手續(xù)嗎?謝謝?。?/p>
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外貿(mào)公司以DDP成交的訂單,海運費、保費及境外的貨物派送費都是交由貨代公司,那貨代公司應(yīng)給外貿(mào)企業(yè)開具什么項目大類及名稱的發(fā)票,是免稅的還是帶稅點的發(fā)票呢?
老師好,我們是勞務(wù)公司,給客戶開的是差額票,開的金額是20000.扣除額是18000.做賬的時候銷售收入應(yīng)該寫多少呢?怎么寫分錄才正確?
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老師,您好,請問下個體戶查賬征收,減按1個點的增值稅記入營業(yè)外收入還是其他收益呢,這筆賬務(wù)處怎么做呢,目前應(yīng)交稅費是有余額的
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請問個稅申報是按所得期申報的,那個稅是先扣后交還是先交后扣?
那分錄結(jié)轉(zhuǎn)稅金時還要體現(xiàn)這個減免的嗎?還是不用體現(xiàn),比方銷項5000,進項2000,減免280,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄呀,麻煩老師寫一下分錄,
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2720 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅2720