借庫存商品貸,銀行存款沒有發(fā)票,正常做賬,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以的 銷售出去,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
老師我們是銷售貨物的公司,我剛接到公司賬,在2019年我們有開出銷售發(fā)票,但是我們沒有貨物進(jìn)來的發(fā)票,就是沒有庫存商品,這個(gè)怎么處理?
老師我們小規(guī)模企業(yè)我們進(jìn)貨未取得發(fā)票貨物買出開出發(fā)票進(jìn)銷存怎么記賬
老師,采購一起貨款,已付收到發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,未收到貨,準(zhǔn)備銷售出去未收到款,要怎么記賬
請問小規(guī)模企業(yè)銷售貨物,開出發(fā)票了,但是沒有進(jìn)貨發(fā)票怎么辦
老師,小規(guī)模銷售給個(gè)人客戶要不要簽購銷合同?(我們貨物買進(jìn)都是開票的,賣出的都是個(gè)人,他們一般都不需要發(fā)票的)
請問老師,24年有兩個(gè)月工資沒發(fā),也沒申報(bào),今年四月份發(fā)了,個(gè)稅在四月份和當(dāng)月工資合并申報(bào)可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒事嗎
固定資產(chǎn)金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價(jià)是110,利息調(diào)整額就是10,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計(jì)入負(fù)債貸方,那銀行存款里面增加的10是購買方為了以后得到比市場高的利息給發(fā)行方的補(bǔ)償,可這個(gè)補(bǔ)償需要計(jì)入“應(yīng)付債款-利息調(diào)整”這個(gè)科目的貸方,負(fù)債科目貸方增加10不就是負(fù)債增加了10嗎?這個(gè)差額10為什么會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加呢?道理不理解,多謝師指點(diǎn)!
2024年10月申報(bào)的殘疾人就業(yè)保證金申報(bào)的上一年職工人數(shù)是23年人數(shù)嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選每個(gè)月有什么時(shí)間限制嗎?必須30日之前完成嗎?下個(gè)月再顯示嗎?
請問老師,更正申報(bào)24年漏保的個(gè)人所得稅,如果這位員工在多處有收入,在更正申報(bào)里直接產(chǎn)生個(gè)稅,還是怎么樣?
個(gè)體工商戶一般納稅人,購買維護(hù)廠房用的五金配件,能用現(xiàn)金支付?
老師有道題,成本利潤率20%,公式是,價(jià)格*(1-5%)=190+190*20% 得出價(jià)格是240 銷售利潤率20%,價(jià)格*(1-5%)=190+價(jià)格*20%答案是價(jià)格=253,問253是怎么解出來來的,麻煩回答一下,謝謝
老師您好,供應(yīng)商差票,這個(gè)催票應(yīng)該誰去催呢?財(cái)務(wù)還是采購
這個(gè)經(jīng)營范圍,開發(fā)票項(xiàng)目可以選擇,信息技術(shù)服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!
匯算清繳怎么調(diào)整
貨款是法人墊付的
借庫存商品貸其他應(yīng)付款做這個(gè)分錄,把之前的修改一下納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他里面填寫賬載金額。
收到?jīng)]有發(fā)票的貨通怎么入庫
好,對方給你開的發(fā)貨單嗎?你們單位有入庫單嗎?用這個(gè)來做。
我們老板不記得從哪里進(jìn)的也開來票了。只有賣出去了我們開的發(fā)票。我改怎么登記進(jìn)銷存
老師進(jìn)銷存里的那些表是需要用來做會(huì)計(jì)記賬憑證的
好,你們單位實(shí)際有庫存嗎?有入庫單嗎?
開來票的都入庫了
但是和實(shí)際庫存不對等
根據(jù)開出發(fā)票銷貨也對不上
你好,也就是沒有發(fā)票的,就沒有入庫單是嗎?你現(xiàn)在知道哪些產(chǎn)品沒有發(fā)票嗎?沒有的你自己做一個(gè)。
比如a產(chǎn)品入庫單上就寫a產(chǎn)品。
開出的一些庫存沒有
你好,你自己補(bǔ)上一個(gè),這個(gè)會(huì)寫嗎?如果不會(huì)寫的話,你可以拿你們的格式,我告訴你怎么寫。
已經(jīng)收回售賣貨款了
你好,你們開出去的發(fā)票是哪一個(gè)產(chǎn)品?你補(bǔ)上一個(gè)入庫單,然后補(bǔ)入庫就可以的。
未開來發(fā)票的入庫怎么表記。納稅時(shí)怎么調(diào)整
借庫存商品貸,其他應(yīng)付款借主營業(yè)務(wù)成本貸,庫存商品在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目填寫賬載金額,其他的都是自動(dòng)出。
老師沒有發(fā)票的入庫是可以計(jì)入庫存商品嗎
賬載金額就是有票的金額嗎?
對的是的,按你支付的金額就可以的。
賬載金額填寫的是你購入的沒有發(fā)票的成本,主營業(yè)務(wù)成本,這個(gè)金額。
沒票的是暫估入庫嗎?
你好 對的 是這個(gè)么做的