您好,如果是工業(yè)企業(yè),把自己生產(chǎn)的庫存商品作為職工福利,就視同銷售,會計分錄如下 借:管理費用-職工福利費” 貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 , 借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
老師,我有問題,就是自己生產(chǎn)的或外購的貨物用于集體福利的會計分錄可以是借應(yīng)付職工薪酬非貨幣性福利 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額嗎?
請問發(fā)放非貨幣性福利,企業(yè)將自產(chǎn)商品無償贈送員工,會計分錄是? 之前貨幣性福利是借貨幣性福利,貸記銷項稅,庫存現(xiàn)金
藝術(shù)時間股份有限公司本月共發(fā)生如下與非貨幣性福利相關(guān)業(yè)務(wù):業(yè)務(wù)一:將自產(chǎn)產(chǎn)品藝術(shù)時間茉莉作為非貨幣性福利發(fā)放給本企業(yè)部分職工,假定70%為生產(chǎn)工人,30%為企業(yè)行政管理部門職工。茉莉總價款590元,總成本為200元,增值稅率13%。業(yè)務(wù)二:為3名企業(yè)高管各提供一棟別墅無償使用,每棟別墅月租金12萬元。(本題12分,會計分錄金額以萬元為單位表示。)要求:(1)根據(jù)業(yè)務(wù)一編制確認非貨幣性福利賬務(wù)處理;(2)根據(jù)業(yè)務(wù)一編制實際發(fā)放非貨幣性福利賬務(wù)處理;(3)根據(jù)業(yè)務(wù)三編制確認非貨幣性福利賬務(wù)處理。
藝術(shù)時間股份有限公司本月共發(fā)生如下與非貨幣性福利相關(guān)業(yè)務(wù):業(yè)務(wù)一:將自產(chǎn)產(chǎn)品藝術(shù)時間茉莉作為非貨幣性福利發(fā)放給本企業(yè)部分職工,假定70%為生產(chǎn)工人,30%為企業(yè)行政管理部門職工。茉莉總價款590元,總成本為200元,增值稅率13%。業(yè)務(wù)二:為3名企業(yè)高管各提供一棟別墅無償使用,每棟別墅月租金12萬元。(本題12分,會計分錄金額以萬元為單位表示。)要求:(1)根據(jù)業(yè)務(wù)一編制確認非貨幣性福利賬務(wù)處理;(2)根據(jù)業(yè)務(wù)一編制實際發(fā)放非貨幣性福利賬務(wù)處理;(3)根據(jù)業(yè)務(wù)三編制確認非貨幣性福利賬務(wù)處理。
1.根據(jù)期初資料和資料(1),下列各項中,該企業(yè)結(jié)算并發(fā)放職工薪酬的會計科目處理正確的是()。A.代扣職工個人應(yīng)繳納的住房公積金時,貸記“其他應(yīng)付款-住房公積金”科目25萬元B.代扣職工個人應(yīng)繳納的社會保險費時,貸記“應(yīng)付職工薪酬-社會保險費”科目30萬元C.結(jié)算并發(fā)放上月的應(yīng)付職工薪酬時,借記“應(yīng)付職工薪酬-工資”科目320萬元D.通過銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放貨幣性職工薪酬時,貸記“銀行存款”科目265萬元2.根據(jù)資料(2),下列各項中,關(guān)于企業(yè)非貨幣性福利的會計處理正確的是()。A.將非貨幣性福利確認為費用時:借:管理費用25貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利25B.發(fā)放非貨幣性福利時:借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利45.2貸:主營業(yè)務(wù)收入40應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5.2C.發(fā)放非貨幣性福利時:借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利25貸:庫存商品25D.將非貨幣性福利確認為費用時:借:管理費用45.2貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利45.2
買了電器,怎么知道對方商鋪有沒有開票給我呀
本月憑證做上月工資合理嗎?比如9月做的8月的憑證是做7月工資表,相當于7月工資9月才申報,工資表每次比憑證晚一個月合理嗎
老師,10000的商品,給客戶讓八個點是怎么計算呀
請問這道題他最后要求的新增的息稅前利潤,新增的息稅前利潤=新增的邊際貢獻?新增的固定成本 為什么這里面減的是12萬乘以40%,而不是直接減12萬呢?
老師對方想把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,他的公司有問題了,他和我們公司沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù),能不能把債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們。
請問老師,民辦私立學(xué)校高中的住宿費按月分攤嗎?9-下一年1月,3-6月,是按照9個月分攤嗎?我只知道學(xué)費分攤,住宿費不太清楚
老師,公司這邊讓開40多萬產(chǎn)品銷售發(fā)票(分兩個月一個月開20多萬),但是這都沒有實際生產(chǎn)的,去哪里結(jié)轉(zhuǎn)成本哦,
老師,請教一下,用現(xiàn)金支票提現(xiàn)金,給員工發(fā)工資,銀行需要什么材料呢?出納需要注意什么事項,需要帶工資表嗎?
老師為什么是48.6%-54%呢。差額分析法是不是算出來的就是替換掉的項目的差額
可以解釋下這個圖么,