采購(gòu)的免稅農(nóng)產(chǎn)品的計(jì)算公式才是你說(shuō)的那樣的
上月向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)玉米渣的玉米因保管不善毒爛,賬面成本3740元,含運(yùn)費(fèi)100,這里面的成本安會(huì)計(jì)來(lái)看不應(yīng)該是不含稅的成本嗎?將賬上的成本價(jià)還原為買(mǎi)價(jià);成本=買(mǎi)價(jià)*(1-扣除率),所以買(mǎi)價(jià)=成本/(1-扣除率),那這個(gè)買(mǎi)價(jià)是含稅價(jià)啊 這不是又算回來(lái)了嗎 含稅的不應(yīng)該去掉稅嗎?是不含稅買(mǎi)價(jià)才是計(jì)稅基礎(chǔ)啊,
小李2018年入職,2019年每月稅后工資為30000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為4500元,一對(duì)雙胞胎兒女正在讀小學(xué),每月花費(fèi)5000元,則2019年1月份應(yīng)當(dāng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅是多少?( ) A、 603.09元 B、 572.16元 C、 585元 D、 615元 解析:?累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=(不含稅累計(jì)收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)扣除-累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除-速算扣除數(shù))÷(1-稅率)=(30000–5000-4500-2000)÷(1-3%)=19072.16元。本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=19072.16×3%=572.16元 我一直以為應(yīng)該是(30000–5000-4500-2000)=18500 18500 屬于“超過(guò)12000元至25000元的部分”用18500*20%-1410 為什么不是這么計(jì)算的呢?
參照法下的扣除率是正常銷(xiāo)售貨物稅率13%/9%么還是直接是9%呢,我看那個(gè)東奧上面直接寫(xiě)成了9%。 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1-損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買(mǎi)單價(jià)×扣除率/(1+扣除率%) 損耗率=損耗數(shù)量/購(gòu)進(jìn)數(shù)量×100%
1、購(gòu)進(jìn)時(shí), 借:原材料 9100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)900 貸:銀行存款 2、領(lǐng)用4000元,滿(mǎn)足計(jì)價(jià)扣除條件 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)400 貸:原材料400 加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品已抵扣稅額÷票面稅率(扣除率)×1% =[(4000/10000)*900]?9%×1%=400 老師的計(jì)算應(yīng)該是40吧 這么算的話(huà)是再領(lǐng)5100可以抵扣的就是51了 分開(kāi)算最終就是抵扣991元了 而最初能確定全部領(lǐng)用 就能抵扣1000元了 就是前期用途不明后期慢慢全部領(lǐng)用了 就虧了9元進(jìn)項(xiàng)稅 是嘛 那如果認(rèn)為全部領(lǐng)用最后有2000沒(méi)領(lǐng)用怎么做呢
這里非正常損失部分的進(jìn)項(xiàng)稅額,不應(yīng)該是=賬面成本? (1-扣除率)?? 扣除率嗎?為什么直接?? 扣除率了呢
老師。24年暫估的成本30萬(wàn)到這個(gè)月還沒(méi)取得那是不是要調(diào)增交稅
我司制造業(yè),投入產(chǎn)出比例85%,是高還是低?什么原因造成的,分析一下
老師 個(gè)體工商戶(hù)可以入股公司嗎
老師,具體怎么操作呢?還有會(huì)計(jì)分錄咋做?謝謝老師
老師本來(lái)每位員工工資是5000元,在每月都開(kāi)支時(shí)去申報(bào)薪金申報(bào)就不用繳納個(gè)稅,但現(xiàn)在有2個(gè)月沒(méi)有開(kāi)工資了,在開(kāi)工資時(shí)是2個(gè)月的工資合計(jì)10000元這時(shí)申報(bào)會(huì)不會(huì)有個(gè)稅
老師,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎,我們是高新企業(yè),申請(qǐng)了研發(fā)加計(jì)多交的所得稅退稅,按照小微5個(gè)點(diǎn)所得稅申請(qǐng)的退稅,稅務(wù)給直接拒絕了,不予辦理,會(huì)有什么情況不予辦理呢
你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)利潤(rùn)295000萬(wàn)交多少企業(yè)所得稅?
請(qǐng)問(wèn),收客戶(hù)在我們這里郵寄的快遞費(fèi),直接付給我們了,我們直接月結(jié)付給順豐了,收到客戶(hù)的快遞費(fèi),借,庫(kù)存現(xiàn)金,貸,其他業(yè)務(wù)收入,是不是,錯(cuò)了?
你好,請(qǐng)問(wèn)每月充值燃?xì)猓Ц稌r(shí),借,預(yù)付賬款,貸銀行存款,計(jì)提費(fèi)用時(shí),借,生產(chǎn)成本噴涂車(chē)間,貸預(yù)付賬款,收到發(fā)票還需要做賬嗎?
老師,廣告公司從第三方購(gòu)入LED屏金額25000,然后廣告公司給甲方銷(xiāo)售LEd屏25000,廣告公司員工先預(yù)付笫三方7500,笫三方開(kāi)了25000的發(fā)票,這個(gè)整體分錄是什么?