你好!你實(shí)際收款跟主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其實(shí)沒有什么關(guān)系。 你那個(gè)誤差,是計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收支
老師 您好 請(qǐng)問我從別的系統(tǒng)里挪出來的賬,我來做,然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那塊不都是零嗎?到利潤(rùn)表里頭,本期發(fā)生額和本年累計(jì)就一樣了。但其實(shí)賬是我7月份拿過來的,應(yīng)該是人家本年累計(jì)已經(jīng)有1-6月份的了,但主營(yíng)業(yè)務(wù)收入又都轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里結(jié)余是平的,這個(gè)問題我該怎么處理?
老師,請(qǐng)問這個(gè)題能不能做成借:應(yīng)收賬款140700 預(yù)售賬款300000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 390000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 50700,我看實(shí)操的答案一般是如果和供應(yīng)商之間的往來之前存在預(yù)收或者預(yù)付賬款,那么在后期和相應(yīng)供應(yīng)上發(fā)生題目中往來的時(shí)候就會(huì)全部記入預(yù)收或者預(yù)付科目中(這道題答案就是將440700全部記入了預(yù)收賬款中),請(qǐng)問在實(shí)際工作中是兩種處理方式都可以,還是按照題目答案這樣的處理方式比較多呢?
老師 我想問 我們發(fā)生業(yè)務(wù)的時(shí)候未收到款都掛的應(yīng)收應(yīng)付往來賬,實(shí)際收款了才去消賬,但是有一個(gè)問題,實(shí)際收錢的時(shí)候和我掛往來賬的金額是會(huì)有誤差的,這種我到月底我如何才能統(tǒng)計(jì)出來我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?
請(qǐng)問一下老師,就是我們是那種掃描到賬的但是是第二天才到賬的,就是月底的最后一天這個(gè)做成應(yīng)收賬款,那其中要扣除的手續(xù)費(fèi)怎么做,我掛的應(yīng)收是含手續(xù)費(fèi)的,那我確認(rèn)收入的時(shí)候哪樣做,借銀行存款,應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其中應(yīng)收賬款了包括了手續(xù)費(fèi)的錢,那我要怎么體現(xiàn)
12月支付的伙食費(fèi)200萬 但實(shí)際的成本是190萬 對(duì)方收到200萬后會(huì)把10萬的現(xiàn)金退回 請(qǐng)問這個(gè)差額用什么會(huì)計(jì)分錄呢? 當(dāng)時(shí)我計(jì)提成本的時(shí)候 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本190萬 貸:應(yīng)付賬款190萬 實(shí)際支付時(shí) 借:應(yīng)付賬款200萬 貸:銀行存款200元 中間這個(gè)差額我如何做會(huì)計(jì)分錄好呢?
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費(fèi),一個(gè)人一個(gè)月220人,2200元一個(gè)月,24年沒開發(fā)票,25年補(bǔ)開發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個(gè)是做管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)
老師,招待客戶住宿的專票能抵扣嗎?
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材料,我應(yīng)該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號(hào)判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計(jì)折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來的資產(chǎn) 想要用 公式合計(jì)一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請(qǐng)問怎么單獨(dú)核算成本呢
集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表中財(cái)務(wù)信息審計(jì)代表全面審計(jì)!然后他是包含審計(jì)和審閱么? 不重要的組成部分實(shí)施的也可以是審計(jì)和審閱么還有特定程序和部分事項(xiàng)審計(jì)么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒超過30萬,企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請(qǐng)講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
請(qǐng)問老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費(fèi)用,開的是金融服務(wù)*擔(dān)保費(fèi) 稅率是免稅,請(qǐng)問老師這個(gè)擔(dān)保費(fèi)是免增值稅的么?
那每次我實(shí)際收款的時(shí)候 我都要把誤差再單獨(dú)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支里面嗎?
實(shí)際收款為啥和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒有關(guān)系?那不是我賣商品得的收入和買材料等發(fā)生的成本嗎?
你好!比如你賣東西,開了發(fā)票103,那你要確認(rèn)103的含稅收入 但是實(shí)際你只收到了100,那么差額計(jì)入銷售費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外收支
那我發(fā)生業(yè)務(wù)沒有收到錢: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 實(shí)際收到錢少了: 借:銀行存款 營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款 實(shí)際多了: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 營(yíng)業(yè)外收入 是這樣的嗎?
您好!對(duì)的就是這樣了
好的 謝謝老師
您好!不用客氣的了