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老師 我想問 我們發(fā)生業(yè)務(wù)的時(shí)候未收到款都掛的應(yīng)收應(yīng)付往來賬,實(shí)際收款了才去消賬,但是有一個(gè)問題,實(shí)際收錢的時(shí)候和我掛往來賬的金額是會(huì)有誤差的,這種我到月底我如何才能統(tǒng)計(jì)出來我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?

2021-11-02 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-02 14:54

你好!你實(shí)際收款跟主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其實(shí)沒有什么關(guān)系。 你那個(gè)誤差,是計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收支

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快賬用戶6842 追問 2021-11-02 14:55

那每次我實(shí)際收款的時(shí)候 我都要把誤差再單獨(dú)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支里面嗎?

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快賬用戶6842 追問 2021-11-02 14:56

實(shí)際收款為啥和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒有關(guān)系?那不是我賣商品得的收入和買材料等發(fā)生的成本嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-02 14:58

你好!比如你賣東西,開了發(fā)票103,那你要確認(rèn)103的含稅收入 但是實(shí)際你只收到了100,那么差額計(jì)入銷售費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外收支

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快賬用戶6842 追問 2021-11-02 16:45

那我發(fā)生業(yè)務(wù)沒有收到錢: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 實(shí)際收到錢少了: 借:銀行存款 營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款 實(shí)際多了: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 營(yíng)業(yè)外收入 是這樣的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-02 17:31

您好!對(duì)的就是這樣了

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快賬用戶6842 追問 2021-11-02 17:32

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-02 21:58

您好!不用客氣的了

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你好!你實(shí)際收款跟主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其實(shí)沒有什么關(guān)系。 你那個(gè)誤差,是計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收支
2021-11-02
您好!不行。這個(gè)你要改很麻煩,涉及到去年的所得稅匯算清繳。
2020-11-09
同學(xué),您好,一是看你期初余額那個(gè)是否錄入了本期累計(jì)借方和貸方的發(fā)生額,如果沒有,你現(xiàn)在就沒有累計(jì)數(shù)據(jù)。第二,如果想要本年累計(jì),就在當(dāng)月做個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的本年累計(jì)數(shù)的憑證,下期的時(shí)候累計(jì)數(shù)就可能有了。但可能會(huì)影響一下本期的累計(jì)數(shù)據(jù)。
2020-09-21
您好 利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入,是科目“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入的本期貸方發(fā)生額合計(jì) 應(yīng)收賬款的不含增值稅金額部份 2??利潤(rùn)表中的本年本月凈利潤(rùn)是應(yīng)該和本月的科目余額表中的本年利潤(rùn)貸貸方減去借方的差額一致
2024-01-13
收款的時(shí)候體現(xiàn)出來的 借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 貸應(yīng)收賬款
2022-09-09
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