同學,您好,一是看你期初余額那個是否錄入了本期累計借方和貸方的發(fā)生額,如果沒有,你現(xiàn)在就沒有累計數(shù)據。第二,如果想要本年累計,就在當月做個借主營業(yè)務收入 貸主營業(yè)務收入的本年累計數(shù)的憑證,下期的時候累計數(shù)就可能有了。但可能會影響一下本期的累計數(shù)據。
因為現(xiàn)在模擬公司入賬,這個月的銷售收入是4萬,然后管理費用是4萬多,原材料是2萬多,具體數(shù)字在下面那個圖中,然后結轉到本年利潤里面,那么就沒有本年利潤了,本年利潤有借方余額是這樣做的么,要是錯了能不能說明一下應該怎么寫,然后本年利潤有借方余額表明這個公司虧損了,利潤是否無法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅,然后借方余額要結平么,然后我上半年已經預交了企業(yè)所得稅,我上半年有利潤,但是我下半年沒有利潤,利潤是虧損的,那么應該怎么解決,怎么做這個賬, 我問的問題請老師一一說明
老師 您好 請問我從別的系統(tǒng)里挪出來的賬,我來做,然后主營業(yè)務收入那塊不都是零嗎?到利潤表里頭,本期發(fā)生額和本年累計就一樣了。但其實賬是我7月份拿過來的,應該是人家本年累計已經有1-6月份的了,但主營業(yè)務收入又都轉到本年利潤里結余是平的,這個問題我該怎么處理?
老師您好,前幾天在會計學堂請教了老師一個問題:就是我們是建筑行業(yè),我問是不是沒有收入的情況下不能結轉成本。老師說是的,但我前幾個月結轉了怎么辦,可以做分錄把它調回來么?之前是把工程施工--合同成本--材料費、勞務費等結轉到主營業(yè)務成本里面去了,主營業(yè)務成本結轉本年利潤 里面去了,我可以按這個原路返回做分錄么?
我商貿公司攤銷周轉材料,攤銷這部分記在管理費用,管理費用 月底結轉到本年利潤,這部分周轉材料我會出租出去,租賃收入記主營業(yè)務收入,那攤銷的金額,應該是記在成本,我發(fā)現(xiàn)這個問題后,我想從管理費用轉到成本里邊來,因為管理費用損益類,無余額,然后我再報利潤表的時候,但是管理費用的金額還是攤銷的合計 那我已經轉到成本了一部分,報表上它是不是就重復了?
老師您好我想問一下,我們單位把一個食堂檔口包出去了,但是收入我們收,部分原材料也從我們后廚拿,我把她那邊的收入也算到我們這里月末一起轉出 借:主營業(yè)務收入-食堂 貸: 主營業(yè)務收入-烤冷面收入 借:主營業(yè)務成本-烤冷面成本 袋: 原材料-青菜 借: 主營業(yè)務收入-烤冷面收入 袋: 其他業(yè)務收入-烤冷面扣點 最后把結轉出來的利潤給她結賬,借:本年利潤: 貸:現(xiàn)金 請問我這么做對嗎?
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經費也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經費嗎
你好,我們公司是出口外貿企業(yè)。進項專票3個點,可以退稅嗎?
24年已處置的固定資產,25年匯算清繳時還要填資產折舊表嗎?
老師,這個利潤總額就是小微企業(yè)的不超過300萬的那個值嗎
文化服務,棋牌室能做福利費嗎