這個分錄不對,應該是借所得稅費用貸應交稅費。
你好老師,計提企業(yè)所得稅時,借稅金及附加貸應交稅金——應該所得稅 繳納時,借應交稅金——應交所得稅 貸銀行存款,對嗎
老師 現(xiàn)在繳納企業(yè)所得稅 是預繳對吧 需要計提嗎計提 借 所得稅 貸 應交稅費 -應交企業(yè)所得稅 繳納 借應交稅費-應交所得稅 貸 銀行存款 10月份繳納的
老師好!老師,計提所得稅分錄: 借:所得稅費用 貸:應交稅費—應交企業(yè)所得稅 繳納所得稅時: 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 以上分錄對嗎?老師,謝謝!
老師好!問計提及繳納企業(yè)所得稅分錄是這樣寫不? 計提時:借:所得稅費-當期所得稅費 貸:應交稅費--企業(yè)所得稅 繳納時:借:應交稅費--企業(yè) 所得稅 貸; 銀行存款
季度預繳企業(yè)所得稅: 計提時 借:所得稅費用 貸:應交稅金-應交所得稅 繳納時: 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金) 結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:所得稅費用 老師,季度所得稅繳交后,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是放在年底做還是當月做,謝謝?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?